你好,20年全额计入固定资产,21年收到发票冲红发票部分金额再按发票做一次
请问20年买的固定资产,货已收但发票开三分之二的金额,剩余部分21年再开票,账该怎么入账?
#提问#请问老师,购买固定资产分期付款,发票要分期开,几年才开的完,入账固定资产的金额是按原值还是按原值加利息的金额呢?后面是附什么呢?固定资产收到还没有开发票。
请问下我公司买了一辆三轮车用过了又卖掉给个人 但是个人非要我们开具增值税发票一部分金额 然后再拿去二手车发票市场才能开二手车的发票 我们当月如何做账,如果按固定资产清理 那么我系统有收入 还有一部分金额是来自二手车发票金额 怎么处理
企业委托外部单位开发软件,签完合同是十个工作日后付款合同金额的百分之二十,验收合格再付合同金额百分之七十,剩余的百分之十作为质保金,那么合同金额百分之二十怎么记账,已经收到了百分之二十的发票。
老师,想咨询个问题,我有个固定资产就入了一笔账,但是发票不是同时开,计提折旧怎么计提更合适?发票一部分是21年开的票,一部分是22年开的票
个人独资企业申报,申报经营所得,为什么提示这个申报不了
自己车高速过路费,在哪里开发票
老师,工资计提发放分录怎么做,计提的时候是只计提工资表的应发工资金额吗
老师您好,我公司与客户签订的软件销售合同里包括硬件设备,购入硬件设备时如何记账?记库存商品还是直接记成本?核算时是按客户项目来分别核算的
公司名下有一个100%控股的子公司,认缴100万,实际一份没出,账面上长投也没有,合并报表得怎么做
老师:有个问题想请教一下!我有一家个体户,是查账征收的。主营业务是设计。24年11月份开具一张5.4万元的设计费用给甲方。专票的增值税税款及附加税25年1月初已缴纳。这笔设计费用甲方一直没有支付。这期间我们的银行开户行因为合并的原因,开户行名称变更。这笔设计费用在我们再三催促下,甲方愿意支付,得知我们银行开户行名称称变更,甲方要求把之前的发票冲红,重新开一张发票。所以四月份就冲红了去年11月开具的那张5.4万元的专票,又重新开了一张5.4万元的专票。这个月要季报,到电子税务局网上打开增值申报表上的开具专票一栏数据是显示0,不用缴纳税款,这样对吗?
老师你好,法人把出差飞机发票开成个人抬头是否可以
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
是金额分两次开票,而且是跨年,不用冲红吧
我知道是金额,就是跨年才要冲嘛,不跨年我就直接叫你把发票粘原来凭证上了
冲掉20年的金额,那21年开的票金额也不是固定资产的金额也不对呀
同学,你看清楚我上面的回复,我是说按照发票部分按你21年收到的发票部分冲红,不是全部冲红。