你好,一张张的贴是可以的呢

请问老师,发票联作为原始凭证粘贴到记账凭证后面,抵扣联怎么处理呢?
通信费电子发票太多了,怎么粘贴到记账凭证后边
通行费发票,两张汇总单要粘贴在记账凭证后边吗
老师您好,我想咨询一下,公司里有出口业务,开了零税率的普通发票,如果做帐的话,记账凭证后边需要把发票销售方记账联粘贴到后边吗?普通发票是两联的,购买方发票联需要怎样处理呢?
工人的工单太大了,可以单独保存,不粘贴记账凭证后边吗,如果可以,怎么备注
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师买了产品,收到的货款 我会计分录怎么写 是当时就要结转成本吗
老师您好,固定资产原值,本年累计折旧,期末余额,净值,都是什么关系
我刚做一家安保公司财务,上月开了一张安保发票出去,收到一张安保发票进来,工资是0申报。想问下收到的这张安保发票是做主营业务成本还是管理费用
老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?
发票是一起报销的,一张一张贴就有一个问题,发票金额有的到分怎么填呢?如 管理费用-车辆费用144.02 应交税费-进项税额5.37 贷:库存现金 149.39?
您好,四舍五入即可 的呢
差额怎么办?分录怎么写
四舍五入,怎么会还有差额呢?分录你上面不是写了吗?
四舍五入,库存现金报销149.4元,?多计入的0.1放管理费用里吗?
是的,可以这样的呢