同学,你好,这个是不是退的什么税呢,如果是红冲之前的计提分录

借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗
老师,请问我们公司与银行签订借款合同需要交印花税吗
暂估入库,按不含税价录入吗?等下个月专票来了,账务上怎么处理
员工的辞退赔偿款是做成职工薪酬吗
小规模出售生产设备固定资产分录: 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 收货款:借:银行存款 贷:固定资产清理 应付1%增值税时:借:营业外支出 借:固定资产清理 结转固定资产清理:借:营业外支出 贷:固定资产清理 贷:固定资产清理
老师您好,建筑服务里有机械租赁费吗
老师制造费用,以前遗留的余额,现在要怎么来处理呢
问下老板有两个公司,一个做贸易,一个做生产,生产的卖给贸易的开票好开吗?
客户开了发票,但又冲红了,这两张发票需要提供给我们吗?
有没有老师一项一项的教我做凭证,然后指导我把年报也做了
我也不知道,在电子税局可以查到吗?另外,这笔该如何做分录?
这个需要知道是什么才可以,你看一下,是不是所得税,印花税的退税,去对对数据,看看去年的企业所得税年报有没有这个
我们是按季度申报所得税的,那么查企业所得税年报,是不是在电子税局里查2019.10.1-2019.12.31日的企业所得税申报表就是年报?
同学,你好,你应该查的是2021901-201912的企业所得税所报,就是汇算清缴的时候报的,一般在2020.5.31前申报