你好,增值税申报表表上是出口退税销售额是指当月报关出口,并在当月开具出口发票的销售额.

生产企业增值税主表第7栏免抵退办法出口的销售额是系统自动生成还是手动填写?
生产企业增值税主表第7栏免抵退办法出口的销售额是系统自动生成还是手动填写?生产企业增值税主表第7栏免抵退办法出口的销售额是系统自动生成还是手动填写?
请问一下 生产企业增值税主表第7栏免抵退办法出口的销售额是系统自动生成还是手动填写?
你好,我问下我公司上个月有出口退税,这个月需要填写增值税申报表,出口退税销售额是填写主表的第7栏,还是第8栏
老师,生产企业出口货物,那个增值税申报表,销售额是填在第7栏免抵退税,还是第8栏免税销售额?
老师 公司想要注销 账上有近30万的预付 对方公司都不在了 ;另外 和老板的往来有50多万 请问老师该怎么处理呀
老师 请问可以在自已的个体户开成本票回自已的公司吗,个体户的经营者跟公司的没有关联关系的,要怎么做才算合规呢
财务25年可以计提08到14年的供暖费吗?
去村里买树苗,卖树苗的人可以去税务局代开发票给我吗?品目是什么?都有哪些税?
制造企业,购进的设备符合固定资产定义是不是都要入固定资产,但是他是一家生产企业,基本购进货物都符合固定资产
请朴老师来帮忙回复。 老师早上好(税一、税二) 我有个问题,就是“出租车公司向使用本公司自有出租车司机收取的管理费用按陆路运输服务”,这个是说司机是跟出租车公司签劳动合同,比如一个月跑出租不管跑的营业额有多少,司机都要给固定的钱也就是这里的“管理费”给出租车公司,所以按交通运输来收增值税,是这样理解吗?然后司机拿剩余的营业额是按照工资去交个税吗?重点我想知道司机拿剩余的钱是按什么去交税,交什么税。谢谢
老师,请问2025年个税专项扣除标准是什么
我们单位在a公司搭建的平台卖东西,款式先打给a公司,然后a公司结算给我们收入10元,实际收到9元,服务费1元,我们是确认收入10元是吧,然后票是开给卖东西个人的吧,但是款是a公司结算给我们的,这个怎么操作
老师 请问可以在自已的个体户开成本票回自已的公司吗
制造业,销售出去激光切割器入应收帐款,,购进的激光切割器发票计入库存商品还是原材料?还是生产成本-直接材料
你好,免抵退是第7栏,免税是第8栏.
不是12月份开具的出口发票,是12月份申请出口退税,这个申报表我要怎么填写呀
我公司情况是这样的,3月,6月9月都有出口,但是那个时候前一个会计没有去办出口退税,现在12月,我统一办理出口退税,那么增值税申报表,我可以把之前出口的销售数据填上去吗,还是不可以填
你好,出口货物出口报关当月开票确认收入,退税可以在后面退,如果之前没开票,没报增值税,就可以补报增值税,外办理出口退税