您好 请问您暂估的时候分录怎么写的

10月和12月都做了库存商品暂估入库,且这两批商品均已在12月底前全部售出,次年1月拿到发票,账务处理怎么做?
老师,这个月购进一批商品,商品已经入库,但发票没收到,会计按库管给的入库单暂估价入账,下一月收到发票和新的入库单,冲暂估,重新入账,会计这么做,那库管之前收到的入库单怎么处理
请问老师,12月份商品暂估入库1万,当月商品已全部售出,并已结转库存商品成本,1月份收到发票,实际商品金额为1.5万元,这种情况该如何处理
老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000
老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000
老师,请问一下发放给员工的过年福利就是酒,那公司购进的发票酒可以入职工福利费吗
老师好,增值税留抵退税款计入什么现金流量项目中?
@朴老师,老师医院设备让先开30%预付款发票这个怎么开?
给员工缴纳社保的个税按什么申报呢 怎 么填写呢
申报个人所得税时,提示本次申报表未填写专项附加扣除,怎么操作
我要给出去4060元,收到的是普票,然后到另外一个公司要钱,开出去的是专票,金额也是4060元,含税额。我是不是损失了税费?我要加多少钱来补贴这个税钱?
员工要去出差定了票后面没有去出差产生的退票手续费可以当做差旅费吗?实际又没有出差
临时工这种工资,他们都是需要一天一结帐的,这种公司一般怎么处理合适?
老师我们公司的注册资本金是200万,但是2025年收到母公司的注册资金一共293万,当时会计没主意全部记入实收资本科目,2026年1月这样处理对不对 借:实收资本93万, 待:资本公积93万, 想请问老师这样处理对不对?
公司固定有工资表的员工就两个,其它不定期的日工没工资表的也有几个。这种不固定的员工,可以申报工资的嘛。有发放工资的
借库存商品一暂估入库 贷应付账款
请问暂估的金额跟发票金额一样么
一致的呢
先冲销暂估 借:借库存商品一暂估入库 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 然后根据发票写分录 借库存商品一暂估入库 贷应付账款
11月付了一半款,到12月款项全结清,怎么做
借:应付账款 贷:银行存款 一样的写分录 金额不一样
冲暂估还是从前面说的借库存商品暂估贷应付账款?然后做一笔库存商品正式入库的分录?那我前面商品已经全部售出结转了成本,该怎么办?
暂估金额跟发票金额一致 成本可以不动
这样做对不?好像错了,因为钱已经结清
这样写正确的啊 贷方红字跟蓝字抵消了 为零
损益都不用调是吧?
损益都不用调 是的
谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师还想问下这样是不是代表清卡成功了?
您看下办税处理 发票状态 锁死日期
是这样的
锁死日期下个月 清卡成功了