您好 请问您暂估的时候分录怎么写的
10月和12月都做了库存商品暂估入库,且这两批商品均已在12月底前全部售出,次年1月拿到发票,账务处理怎么做?
老师,这个月购进一批商品,商品已经入库,但发票没收到,会计按库管给的入库单暂估价入账,下一月收到发票和新的入库单,冲暂估,重新入账,会计这么做,那库管之前收到的入库单怎么处理
请问老师,12月份商品暂估入库1万,当月商品已全部售出,并已结转库存商品成本,1月份收到发票,实际商品金额为1.5万元,这种情况该如何处理
老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000
老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
借库存商品一暂估入库 贷应付账款
请问暂估的金额跟发票金额一样么
一致的呢
先冲销暂估 借:借库存商品一暂估入库 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 然后根据发票写分录 借库存商品一暂估入库 贷应付账款
11月付了一半款,到12月款项全结清,怎么做
借:应付账款 贷:银行存款 一样的写分录 金额不一样
冲暂估还是从前面说的借库存商品暂估贷应付账款?然后做一笔库存商品正式入库的分录?那我前面商品已经全部售出结转了成本,该怎么办?
暂估金额跟发票金额一致 成本可以不动
这样做对不?好像错了,因为钱已经结清
这样写正确的啊 贷方红字跟蓝字抵消了 为零
损益都不用调是吧?
损益都不用调 是的
谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师还想问下这样是不是代表清卡成功了?
您看下办税处理 发票状态 锁死日期
是这样的
锁死日期下个月 清卡成功了