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老师,暂估库存商品小于实际实际库存商品的情况下,当月商品已销售完毕,且跨年度了,账务如何处理?例如,12月份已做账务处理:借:库存商品20000 贷,应付账款-暂估应付账款20000,借:主营业务成本20000,贷:库存商品20000,1月份收到商品发票实际为30000

2022-02-20 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-20 19:59

你好 借主营业务成本 贷应付账款

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快账用户6454 追问 2022-02-20 20:03

老师,一月份的账务处理是收到发票时直接借主营业务成本1万,贷应付账款1万是这样处理么?

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齐红老师 解答 2022-02-20 20:03

是的,学员,你说的很对的

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快账用户6454 追问 2022-02-20 20:07

老师,商品已在12月份全部销售完毕,12月底也按照暂估的商品金额进行成本的结转, 这种情况下,不需要红冲原暂估金额,再录实际入库金额,然后进行以前年度损益调整么?

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齐红老师 解答 2022-02-20 20:10

你好,学员,这个不需要的,学员

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你好,这30000是都已经发售了吗
2022-02-20
你好 借主营业务成本 贷应付账款
2022-02-20
是的,重新结转成本做借以前年度损益调整18000贷库存商品
2020-03-11
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
同学你好 这样做分录就可以
2023-03-22
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