你好 1. 有合同按合同含税金额来报 。没有合同 一般是按不含税来报的。 按实际发生的金额 不含税来报印花税
如果合同中同时规定了含税价和不含税价,应该按照含税还是不含税缴纳印花税?另外请在单位帮我公司制作宣传视频应该按照哪个税目什么税率缴纳印花税?
老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
印花税 请问老师:影视公司在拍摄过程中会跟服化道等签订合同,公对公打款,名目可能是【设计服务费】【道具租赁费】等,这种算不算印花税的范畴? 不太理解印花税的经济合同是什么意思,烦请老师解答 另外,印花税收取按照不含税签订合同,就可以按照不含税的金额缴纳请老师看看我理解的对不对: - 比方签订的时候写:金额1万元(不含税),和金额10600(含税),前者是按照1万交税,后者是按照10600交税?是这个意思吗? 辛苦老师,谢谢
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
如果我公司收入租金,在租赁合同中提前规定了税率,那我公司是否可以按照不含税的租赁合同金额缴纳印花税?
老师,我出租一套房,每个月3000元,对方要求开发票,帮我算一下要交多少税费?
你好,老师现在让法人授权个报税人员怎么着比较快啊
老师好!比如,债款面值100,发行价是110,利息调整额就是10,会计分录应该是:借:银行存款110贷:应付债券-面值100.应付债券-利息调整10我从科目含义理解的是,银行里面之所以增加了100都是因为发行了债款面值100,这100是借来的钱以后肯定是要还的,所以面值计入负债贷方,那这10计入贷方的意义是什么?我认为计入贷方就意味着负债增加,而这10计入“银行存款”的借方不是购买方提前给企业的补偿吗?我不理解的是购买方给了我10为什么会导致负债增加了10,若是为了借贷金额相等我只能死记硬背,但我不明白其中的道理,望老师详细指导,非常感谢
老师,2024年12月份的报表我申报错了,现在还可以改吗,利润报多了
你好,公司收到的快递费,是对方客户付给我们的,我们快递是顺丰快递月结的,收到的快递还怎么入账?
公司租了一个酒店的房间做门店,但是酒店只能开住宿费发票,可以拿住宿费发票入账做租金吗
老师,请问黄金行业交税是差额征收,结转成本是怎么转的?品种又多。
老师,我们公司小规模企业,实行的小企业会计准则,有个长期股权投资2500万元,后来对方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就给我们公司打了个借条1800多万,现在我们把账目调整了一下,把长期股权投资1800多万转到其他应收款了,剩下的600多万入了营业外支出,现在企业所得税汇算清缴应该怎么做
23年有一笔账务做错,金额录入错误,收到发票把发票做成报销,导致账务不对,怎么处理
老师,提供专利权使用收入属于销售收入吗是其他业务收入吗
不用如果啊,条件我已经说得很清楚了。
你好 含税价来报 。如果是有含税和不含税 。按含税来报印花税