你好,需要计算做好了发给你
所得税费用,要不要设二级科目,我们是合伙企业
你好!我们外帐5月份从记帐公司拿回来录期初余额是不是录本年累计数不是录5月底期末余额数
老师,请问,外账里,如果这个月成本费用过高,亏损过大,不想引起税务异常,计提的成本费用,可以下个月再结转成本吗?
产品推广入了主营业务成本可以吗? 需要什么证据链证明业务是真实的
就是我单位购进彩钢房,但是售出开票想开集装箱房,这样可以吗
你好,我想问下就是我们是个钢结构的注册的新公司,就是合同签的是179万,但是我开票40万,这次的印花税我如何报??
老师,我们建筑公司3月27成立公司,这个季度只有一笔业务,购买6260,销售10650,那么这属于买卖合同。建筑公司我看核定的税种里印花税旁边写的安装服务,那这个买卖我们需要交印花税吗
老师,公司刚开业三个来月,财务报表和季度所得税都0申报了可以吗?其实是有一些费用数据的
因管理不善丢失货物怎么账务处理呀
老师你好,我们在一个公司做表面处理,发票开的项目名称:“劳务”表面处理,规格型号软件方管 单位公斤 数量1050 金额等,请问老师这个怎么记账?分录怎么写?
1.进口环节缴纳增值税的计算是 (12+2+1)*(1+30%)/(1-5%)*13%=2.67
2.进口环节缴纳消费税税的计算是 (12+2+1)*(1+30%)/(1-5%)*5%=1.03
3.代扣代缴消费税的计算是 (60*90%+5/1.09+10)/(1-5%)*5%=3.61
4.当月可以抵扣进项税额是 2.67+60*10%+5/1.09*9%+1.3=14.10
当月销项税计算过程是 360*13%+360/1200*200*13%=54.6
本月应交增值税的计算是 54.6-14.10=40.5
5.本月应交消费税的计算是 360*5%+360/1200*200*5%-3.61
老师,中间有些公式没有字符,可不可以把公式写清楚一点啊
没有显示的都是加号,咱们系统的额缘故
老师,就是第一题和第二题的公式如果用加号,算出来的结果不对,
1.进口环节缴纳增值税的计算是 (12 加2 1)*(1加 30%)/(1-5%)*13%=2.67
斜杠是除以符号嘛
2.进口环节缴纳消费税税的计算是 (12 加2加 1)*(1加 30%)/(1-5%)*5%=1.03
老师第五题的结果等于多少啊,我想核对一下正确答案
5.本月应交消费税的计算是 360*5% %2B360/1200*200*5%-3.61=17.39
好的,谢谢老师
不客气,麻烦给与 五星好评