你好,你是指哪个方面怎么处理
老师,您好。我们是商贸公司,购买回来的包装桶其实在销售货物时已经一起销售了,以前入账时入的库存商品,进项发票抵扣了,与货物一起销售时没有单独计算结转成本,现在才发现账上挂着的库商品(空桶)已经没有了的。请问这种情况我应该怎么做会计处理呢?
我想问一下,如果商品入库的时候入错了供应商公司,但是商品已经销售完了才发现,要怎么处理呢
我做入库,可是供应商入错了,等商品销售完了才发现,要怎么处理呢
老师 我是商贸公司 如果款已付 商品已经收到了 但是就是对方没开票 且入库的那批商品已经销售 这期间的入库 成本应该怎么写分录呢
老师 您好 我请问一下 2022年已经销售库存商品了 成本已结转 2024年又把商品退回了 后有销售了 同时发现商品已经变质了 销售给顾客的就不收款了 这怎么处理
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
老师,请问,我 6 月份未开票,然后在 7 月份的时候申报了未开票收入,抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去,我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的,请问这样会有问题吗?
我做入库,可是供应商入错了,等商品销售完了才发现,要怎么处理呢
我的意思你是说账上怎么处理吗?应付账款二级错了吗
我要把供应商调换,
你能看一下我的问题吗?是账务处理的二级供应商吗?
是的,是财务处理的二级供应商
借应付账款-XX公司 贷应付账款-XX公司