暂估,一般为:借:库存商品,贷:预付账款, ,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:主营业务成本, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
老师,我们向对方购进商品,对方还没开具发票我们也还没付款,但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票,那到时候我要怎么做账呀,那这样就不能结转库存商品了吗
老师,一家商贸公司,购入了一批商品,一直未付款,商品公司已卖出,对方已经把钱打到公户上,可是一直没有记账,今天我给供应商现金付款了,老师问一下我的内账分录应该怎样写呢
老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师 我是商贸公司 如果款已付 商品已经收到了 但是就是对方没开票 且入库的那批商品已经销售 这期间的入库 成本应该怎么写分录呢
老师,去年暂估入库了一批库存商品,分录是借库存商品贷应付账款_暂估,去年已经做了成本结转,今年,这批商品自己做。入库是借库存商品贷生产成本,那这个应付账款应该怎么冲,金额没有误差。
一个项目,合同约定分阶段付款,收了前两个阶段的款并且开票了,为什么只确认税额呢
问个问题 就是我之前别人开的展位费 开的另外个公司 然后之前对我一直把这个对账冲到应收货款里面 现在对方另外个公司还挂着 那就想相当于对方还欠我展位费的货款 我还欠对方另外个公司展位费 那我是不是把展位费 调到展位费公司 然后付到展位费公司是不是就可以 这个这个展位费涉及跨年的管理费用怎么调10几年了
老师,个体户申报经营所得第一季度盈利了24,000多块钱,第2季度亏损4000多,第1季度交个税交了624.45,第2季度应补退税额这块是退回来的税费是402.52,这个数是怎么来的,而且下个季度还是没有活动,还是不盈利,那这个钱就给这挂着不往回领行不行?有什么风险没
老师我们缴纳的公司的车的保险费,没有开发票,我们付了5499怎么做账?
男性职工生育险吗?享受什么待遇
老师 赊销收入确认时间是什么时候
打算三季度买车然后一次性税前扣除填201020,但是填完可能3季度亏损20万,1季度已经交了所得税,1万,四季度可能是亏损交不到税,为了汇算清缴不退税,因为听说会查账,所以不想产生退税,2季度暂估点费用是不是最好了,该怎么写分录呢,暂估什么合适
老师,请问我们是新办企业,6月16号成立的,目前银行账户还没开好,那我报表申报都是零申报没问题吧,谢谢!
老师,白色是我银行实际付款金额,实际材料入库是粉色单子,这点差异怎么入账?
上任会计1月申报表增值税申报表做了一笔进项税额转出,经过核实,这笔不应该做进项税额转出,我可以本月增值税申报表直接进项税额转出负数更正吗
老师 但是这月票没到 有销售 我需要结转成本 怎么弄
同学您好,暂估了就可以结转成本的
老师 那比如 我进了100件商品 税13% 含税金额113 款已经付了 货品也到账了 产品售价6元 这月销售50件 包括原有商品30件 这批商品20件 这样的分录可以帮我写出来么 分录带金额
就是着100件货发票没来
借库存商品100,应交税金-应交增值税(进项税额)13,银行存款113, ,借:应收账款300,贷:主营业务收入,300应交税金-应交增值税(销项税额)39借:主营业务成本,贷:库存商品30*原价+20
老师 那比如 我进了100件商品 税13% 含税金额113 款已经付了 货品也到 但是发票未到 产品售价6元 这月销售50件 包括原有商品30件 这批商品20件 这样的分录可以帮我写出来么 分录带金额
借:预付账款贷:,银行存款113,借库存商品100,预付账款100,借:应收账款300,贷:主营业务收入,300应交税金-应交增值税(销项税额)39借:主营业务成本,贷:库存商品30*原价+20
那就是我暂估的商品是不含税金额 等发票到了我在红冲 借:库存商品 100 应交税费(进项税额)13 贷:库存商品-暂估入库是这样么
学员您好,是的,对的
明白啦 谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,