暂估,一般为:借:库存商品,贷:预付账款, ,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:主营业务成本, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款

老师,我们向对方购进商品,对方还没开具发票我们也还没付款,但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票,那到时候我要怎么做账呀,那这样就不能结转库存商品了吗
老师,一家商贸公司,购入了一批商品,一直未付款,商品公司已卖出,对方已经把钱打到公户上,可是一直没有记账,今天我给供应商现金付款了,老师问一下我的内账分录应该怎样写呢
老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师 我是商贸公司 如果款已付 商品已经收到了 但是就是对方没开票 且入库的那批商品已经销售 这期间的入库 成本应该怎么写分录呢
老师,去年暂估入库了一批库存商品,分录是借库存商品贷应付账款_暂估,去年已经做了成本结转,今年,这批商品自己做。入库是借库存商品贷生产成本,那这个应付账款应该怎么冲,金额没有误差。
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师 但是这月票没到 有销售 我需要结转成本 怎么弄
同学您好,暂估了就可以结转成本的
老师 那比如 我进了100件商品 税13% 含税金额113 款已经付了 货品也到账了 产品售价6元 这月销售50件 包括原有商品30件 这批商品20件 这样的分录可以帮我写出来么 分录带金额
就是着100件货发票没来
借库存商品100,应交税金-应交增值税(进项税额)13,银行存款113, ,借:应收账款300,贷:主营业务收入,300应交税金-应交增值税(销项税额)39借:主营业务成本,贷:库存商品30*原价+20
老师 那比如 我进了100件商品 税13% 含税金额113 款已经付了 货品也到 但是发票未到 产品售价6元 这月销售50件 包括原有商品30件 这批商品20件 这样的分录可以帮我写出来么 分录带金额
借:预付账款贷:,银行存款113,借库存商品100,预付账款100,借:应收账款300,贷:主营业务收入,300应交税金-应交增值税(销项税额)39借:主营业务成本,贷:库存商品30*原价+20
那就是我暂估的商品是不含税金额 等发票到了我在红冲 借:库存商品 100 应交税费(进项税额)13 贷:库存商品-暂估入库是这样么
学员您好,是的,对的
明白啦 谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,