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老师 我是商贸公司 如果款已付 商品已经收到了 但是就是对方没开票 且入库的那批商品已经销售 这期间的入库 成本应该怎么写分录呢

2023-03-09 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 22:28

暂估,一般为:借:库存商品,贷:预付账款, ,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:主营业务成本, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款

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快账用户3119 追问 2023-03-09 22:45

老师 但是这月票没到 有销售 我需要结转成本 怎么弄

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齐红老师 解答 2023-03-09 22:52

同学您好,暂估了就可以结转成本的

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快账用户3119 追问 2023-03-09 22:59

老师 那比如 我进了100件商品 税13% 含税金额113 款已经付了 货品也到账了 产品售价6元 这月销售50件 包括原有商品30件 这批商品20件 这样的分录可以帮我写出来么 分录带金额

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快账用户3119 追问 2023-03-09 22:59

就是着100件货发票没来

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齐红老师 解答 2023-03-09 23:09

借库存商品100,应交税金-应交增值税(进项税额)13,银行存款113, ,借:应收账款300,贷:主营业务收入,300应交税金-应交增值税(销项税额)39借:主营业务成本,贷:库存商品30*原价+20

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快账用户3119 追问 2023-03-09 23:11

老师 那比如 我进了100件商品 税13% 含税金额113 款已经付了 货品也到 但是发票未到 产品售价6元 这月销售50件 包括原有商品30件 这批商品20件 这样的分录可以帮我写出来么 分录带金额

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齐红老师 解答 2023-03-09 23:15

借:预付账款贷:,银行存款113,借库存商品100,预付账款100,借:应收账款300,贷:主营业务收入,300应交税金-应交增值税(销项税额)39借:主营业务成本,贷:库存商品30*原价+20

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快账用户3119 追问 2023-03-09 23:18

那就是我暂估的商品是不含税金额 等发票到了我在红冲 借:库存商品 100 应交税费(进项税额)13 贷:库存商品-暂估入库是这样么

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齐红老师 解答 2023-03-09 23:42

学员您好,是的,对的

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快账用户3119 追问 2023-03-09 23:43

明白啦 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-09 23:45

不客气,有空给五星好评:,

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暂估,一般为:借:库存商品,贷:预付账款, ,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:预付账款红字, 你好, 据发票记 借:主营业务成本, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
2023-03-09
借库存商品贷银行存款。 按购买的价格来结转成本就可以
2020-10-07
你好,需要做无票购进处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理 
2020-12-30
你好! 1.先冲减暂估 借库存商品,贷应付帐款(金额用负数表示)
2022-01-08
你要做暂估入库并结转成本的,会计上讲究权责发生制,等发票到了,再对金额做调整
2020-09-24
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