您好 冲红的发票,是递减当月销项
请问开具了发票红冲抵减了增值税 以前是11%的,现在红冲11%开具后就把当月开的正数发票抵减了 请问增值税异地预交的能退吗?
红冲了一张发票,之前在外地预交的税款怎么处理,之后也不开票了。 这月的进项少认证多少,比如说,这月销项是10万,预交了两万,正常需要进项10-2=8万,现在冲了销项五万,那需要的进项是10-5-2=3万吗??冲的这部分发票之前如果预交了一万,那是少认证五万减一万,还是少认证五万??
上月开票,外地预交之后,次月冲红发票,那么冲红的发票,是递减当月销项,还是补回外地预交增值税金额
上月开票,外地预交之后,次月冲红部分发票,此项目完结,红冲之后不需要开票了,那么冲红的发票,是递减当月销项,还是外地退税,如果抵减多交的附加税怎么办
老师,我们是异地项目。2023年1月冲红了10万的发票,这个月预缴1月税款时可以按开票金额核减10万后来预交税款吗
老师,请问公司下午茶,可以直接走管理费用-福利费
给别人发薪申报,会不会影响别人领失业保险或其他?
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。
老师:我公司有一辆车是固定资产,每月计提折旧,是不是要在增值税纳税申报表里填写附表三
老师,请问一下财务清算出来2023年有笔现金弄错了,有几百元,我还可以找业务员吗承担这笔钱吗,还是这个由财务来承担
老师,收到的发票不合适可以不录入账吗?还有些员工开了发票没有拿回,这些不入账可以吗?
香港企业也有贷款卡或中征码吗?
那我下次再重新开票的时候不是还要去外地预交?如果不在附表四中剩下这张发票的预缴金额
还是说只要有原来开票的预缴税票就可以了
下次再重新开票的时候 是还要去外地预交
那我这个月没有这么多收入,增值税变负数了怎么办
请问收入是正数还是负数
整体收入还是正数,但是我其他项目还是正常进项认证了,我是不是要进项少认证一点呢
而且这样我外地预交不是交了两笔了吗
公司申报的时候是按整体的 不看项目 要进项少认证一点就好了