借进项税额转出,贷转出未交增值税,
请问:年末进项税额转出科目需要给结平吗?结转到哪个科目?
年末结转增值税,销项,进项,转出未交增值税,应到结转后余额是0,如果有差额是怎么回事啊,可以放到哪个科目结平吗
进项税额转出最后需要结转到哪个科目?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)月末需要结转到哪个科目里面吗?
老师,这个月没有销项税额,只有进项税额,期末需要对进项进行结转吗?需要的话结转到哪个科目?
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
不是上市公司 用会计准则 租金怎么做账
这个代表什么意思?老师
请问一下老师这个题应该选哪个,答案为什么选择B
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?怎么处理比较合适,而且暂估约多暂估10万
请问:借方有个减免税款(设备维护费,需要转到应交税费–应交增值税–转出未缴增值税科目吗?)
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额