你好,这个(662413.79元)是一个货物的价格吗

合同价2231600.09,10万元版发票,最后一张怎么开才能正好这个数
老师,合同总价款662413.79元(含税价),是万元版发票,我该怎么开发票,数量这块怎么写
老师,合同总价不含税190万,数量2000,不含税单价950,发票金额怎么开具比较合理?
你好,购买了10台车,含税价是330万元,但发票是十万元版的,所以只能卡住数量和总数,单价就会出现差异,这样就会出现合同单价和发票上实际单价不完全一致,这种情况怎么解决?
知道总合同数是2698570,发票是不含税十万元的版,要开25张发票,一张发票上的数量单间怎么算
老师,请问公司招收学员培训无人机学习需要什么经营范围才能办理这些业务的
老师 请问一般纳税人进项税额,有哪些情形是不能抵扣的?
请问老师!25.9月份更改的24年的年报!当时是进项加计抵减未计入营业外收入才做的调整!现在税务局打电话说和24年的财务报表不一致!请问我以哪个为准!账没动噢
麻烦,我找郭老师,有个问题,有一个员工她在之前的单位申报个税有专项附加扣除,工资6300,没有扣过个税,但是发10月份工资的时候她转到我们单位了,申报个税系统时候她的专项附加扣除没有变更成我们单位,专项扣除下载更新也没有她的名字,我就申报了个税了,个税系统扣了她个税39块钱,这个月该发11月份的工资了,她的实发工资是6003,她已经变更成我们单位了,那10月份扣的39的个税我这月是不是得给她加到她11月工资里还给她?
老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理
服务行业,支付了20万预付款,没有发票,只做接,预付账款,贷银行存款,可以吗
固定资产≤500万一次性扣除的这个政策是到啥时候
老师,新公司12月做了税务登记,1月份要做工商年报吗?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
对,是的,一套是662413.79元,发票上需要体现数量,单位,那单张发票的数量怎么填,开出来几张发票的合计金额刚好是662413.79
你好,数量可以是小数,几十张发票合计数量是1就可以了
我知道,但我算了好多遍都差几分钱啊,可以帮我算算吗?实在是算不出来了
你好,几分钱的差异是正常的(因为四舍五入带来的问题),有的时候是难以避免的
那这个公户的钱就和发票金额对不上,要怎么处理
你好,可以把 几分钱的差额通过营业外收支科目来调整
好的,这个是18年的合同,本来合同价款是680000一套,现在开票,不是要换算成13的税,所以金额是662413.79元,需要签个补充协议,那是不是就可以在补充协议里把总金额写成662413.76元,这样可以吗?这样的话开发票就不受影响了
你好,不需要签订补充协议,直接按现在的税率开具发票就是了
领导说是要签个补充协议,让我给他拟定这个协议,那我总金额直接写成662413.76元,是不是也可以
你好,根本不需要不签协议的
你好,根本不需要补签协议的
对方要这个协议
你好,那你可以根据对方要求做个协议(简直是多此一举的 )