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老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理

2025-12-18 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 10:11

是的,那个需要重开的

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快账用户8969 追问 2025-12-18 10:13

那跨月了要怎么入账处理,老师能写一下会计分录吗?谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-18 10:15

借:应交税费-增值税-进项 重新开票勾选 贷:应交税费-增值税-进项转出  红冲发票转出

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快账用户8969 追问 2025-12-18 10:24

那能不能直接会计入账记入一个品种呢

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齐红老师 解答 2025-12-18 10:24

只是补开票。不影响入库和交税的

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快账用户8969 追问 2025-12-18 10:29

对方不同意重新开票,因为他们的进项票是矿渣微粉,而我们的进和销都是矿渣粉

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齐红老师 解答 2025-12-18 10:31

那么能合理解释就行,你们按矿渣粉入库就行

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是的,那个需要重开的
2025-12-18
可以这个做下,这个冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)  重新做就可以,冲掉重新做,也可以不做,直接红字蓝字都贴之前8月后面就可以,也可以
2020-12-07
1.借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数你结转成本也重复结转啊,那结转成本 冲掉借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-09-12
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
2022-07-05
你好!没明白你意思,按我的理解,你之前冲过了,对不上还是正常,现在6月退回了发票,不是应该正好能对上了吗
2022-07-05
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