同学你好 对的,附表四建筑业异地预缴
老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
外地工程预缴的增值税申报时填在附表4里吗?
外地预缴了增值税和附加税,本期报税的时候实际缴纳增值税为0那这个预缴的附加税填在哪儿呢?
请问,建筑业预缴增值税,上月在项目地预缴了,本月申报时,在增值税附表四中,有记录,我就把数填在总表里,申报了,表四里的本期实际抵减税额我用自己填吗?
老师:公司是服务业个体工商户4季度销售额是130780.2在申报增值税时填增值税减免税申报明细表时本期发生额填130780.2吗?本期应递减税额填多少?
老师这个怎么查缴费了没
老师你好!10天前给其他单位开的收款票据丢失了怎么办?
老师好,建筑公司申报印花税,能不能开出去的票全部申报建设工程施工的印花税,开进来的票申报买卖合同的印花税呢?
老师这个是什么意思,有点搞不懂
个人卖照片用不用交税
客户是做房屋租赁的,采购的床、橱柜家具什么的,记什么科目合适呢?
您好!老师麻烦问一下我印花税是按照价款来交还是价税合计金额缴纳
老师我们第二季度有收入,但是4-6月一点成本票也没有,申报第二季度税后,会被查吗?应该没事吧,就折磨一次
季度企业所得税,比如第一季度利润累计50万,总以前年度亏损弥补以后不用交所得税了,第二季末累计利润30万,也是从以前年度亏损弥补,那么我这两个季度一共从亏损里弥补了80万吗?我总感觉哪里好像不太对,怪怪的感觉…第二季度末其实累计数啊
老师,水电费怎么分摊到每一个产品上