您好 请问当期确认了收入吗

老师:财务软件费用类科目期末结转是结转本期余额还是结转借方科目余额呢?
老师:工程施工科目归集的成本月末要不要结转呢?是结转到哪个科目呢?
工程施工—间接费用,科目余额表余额费用在借方,怎么做到余额为0,结转成本
工程施工科目期末可以有余额不,本月可以先不结转成本么
请问建安业,工程完工后,工程施工科目大于工程结算科目,这个如何对冲?比如工程施工期末借方余额100万,工程结算期末贷方余额80万,那么工程完工了,两者对冲是不是,只要对冲80万?即工程施工借方80万结转到贷方,工程结算贷方80万结转到借方,另外工程施工借方余额20万就不对冲放在借方呢?
老师,如何计算单个产品的工时 有些产品按照正常工时,有些按照1.5倍的工时,这个要如何计算
老师好,请问本月无销售,工资不计提也没事的吧
请问老师,公司有计提坏账准备,现在公司发生了坏账,该怎么记账?请写出借贷方
员工春节返乡火车票,公司报销,这个怎么做分录?
老师,企业所得税汇算清缴,以前年度有亏损,第一季度盈利,要先报企业所得税吗?
老师,我们公司是从A公司的变压器分过来用的电,电费是根据A公司提供的电费直接交到供电局,发票也是由供电局开给我们的。我每个月只知道一个电费总数,因为我需要核算成本,成本按不含税额来计算。在还没有收到供电局开具的发票的这种情况下,怎么才能核算出进项税额多少?比如:我这个月的总电费是9233元,怎么样才能算出9233元电费的进项税额是多少?
老师:企业所得税应付职工薪酬已计入成本费用: 实际支付给职工: 看总账还是明细账
请问老师,购买的国外服务,已付款,不能取得国内的那种发票,要记入成本需要准备些什么资料?
老师法人自己交个体,个人所的税怎么做分录,需要计提还是
公司要注销,基本上没什么业务,就是在成立之初收到股东一笔8000元的款,现在目前挂在其他应付款,如果这个是资本金的话,需不需要缴税?
确认了收入?
确认了收入结转到主营业务成本
分录怎么写呢?
借:主营业务成本 贷:工程施工