你好 按月结转,结转的是基本的 发生额
老师,成本类科目,工程施工科目期末借方有余额怎么结转呢
老师,我发现我在财务软件里的利息收入,有个月份计入了贷 财务费用-利息收入10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,我看了科目余额表,本期发生额是借方10,贷方10,另一个月份借 财务费用-利息收入 -10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,看了科目余额表,本期发生额借贷都是0,老师这样的话,那个是正确的啊?
老师,我刚来一家新公司,是用友软件。期末余损益类科目有余额,啥原因啊。自动结转到本年利润里,居然自动少转了,出余额了。是软件的问题嘛?之前会计的财务报表还和科目余额不一样。怎么做
老师:财务软件费用类科目期末结转是结转本期余额还是结转借方科目余额呢?
老师结转制造费用和生产成本应该看科目余额表里的本期发生借方金额还是贷方金额。还是应该根据明细科目里的借方金额来结转
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
我现在就是遇到21年的账净利润和21年的未分配利润不等啊
你好 不一样也正常 未分配利润还期初数 和分红等呢
不是这样啊,是净利润和本来利润不等
有差的一样金额的数据 吗
有啊,我对了有几个月的净利润,利润表个科目余额表对不上。我问了软件公司,软件公司说应该是科目做反了。
如果确实是科目做反了,该怎么办呢?
是把费用科目记在贷方了吗
应该有,像财务费用是应该放借方,收到的利息就直接放的贷方
那返回去就去改凭证,记借方,软件一般贷方费用取不到数据
那都是21年的账了,不可能还凭证了哦。不该凭证的情况下该怎么处理呢?
能改财务报表也可以,
财务报表都是自动生成,咋改也?遇到这种情况一般怎么处理嘛?
这情况,就是返回去改凭证,没有其他好办法
好吧,明天查出原因了来看怎么处理
好的,祝工作学习愉快
好的,谢谢老师
不客气,祝工作学习愉快