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公司预付的款项,跨年不给发票了,怎么冲账,当时只做一笔分录借:预付账款 贷:银行存款,当时没有计入费用,2

2021-01-12 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 17:05

你这个预付账款不用冲,收到发票的时候才冲。

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快账用户9735 追问 2021-01-12 17:05

确定了,是个人,不给公司开发票了

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快账用户9735 追问 2021-01-12 17:06

不能一直挂预付,怎么处理了

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齐红老师 解答 2021-01-12 17:08

那你这个没有发票,你不能税前扣除呀,你可以转成相关的成本费用,但是你要纳税调增

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快账用户9735 追问 2021-01-12 17:09

账上不计入费用可以吗?当时也没有计入费用,直接冲减了

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齐红老师 解答 2021-01-12 17:09

那你不计入费用,你这个预付账款怎么抵消掉了。

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快账用户9735 追问 2021-01-12 17:10

借:管理费用 贷:预付账款吗?到时候再调增?

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齐红老师 解答 2021-01-12 17:17

对的,纳税调增处理即可

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快账用户9735 追问 2021-01-12 17:22

老师,预付账款可以挂账多久,因为如果结转了,公司的利润表就是负数了,不好看,想等有利润了再结转

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齐红老师 解答 2021-01-12 17:50

这个预付账款通常是在一年之内要结转的,要调整的。

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快账用户9735 追问 2021-01-13 09:57

老师,当时是雇佣这个人做软件开发的,公司应结转成本吗

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齐红老师 解答 2021-01-13 10:50

需要的,按成本处理,同学

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快账用户9735 追问 2021-01-13 10:51

在2019年12月确认的收入,当时没有确认成本,现在2020年收不到发票,可以做借利润分配 带预付账款处理吗?

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齐红老师 解答 2021-01-13 10:52

不可以,作为当期成本处理

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快账用户9735 追问 2021-01-13 10:53

跨年了,又没有发票可以税前抵扣,2020年5月汇算清缴也过去了

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快账用户9735 追问 2021-01-13 10:54

跨年不是应计冲减未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:04

你这里发票是现在取得,之前也没暂估,税法是不认可你这个成本作为之前的。

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快账用户9735 追问 2021-01-13 11:06

发票没有取得,不会再给公司开发票了

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:09

你没有发票,你这个就是纳税调增即可了

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快账用户9735 追问 2021-01-13 11:10

嗯嗯,冲减预付账款,直接计入未分配利润就可以了吗?

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齐红老师 解答 2021-01-13 11:20

是的,直接这样处理就可以了

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你这个预付账款不用冲,收到发票的时候才冲。
2021-01-12
可以的。借,预付账款。贷,利润分配未分配利润。借,利润分配未分配利润。贷,预付账款。
2024-04-09
您好,所以你们的电脑一直没入固定资产吗?
2023-01-12
你好!你已经计入管理费用了,收到发票直接贴进去就好了
2023-08-22
有差额吗,没有差额不做有差额做 借销售费用 负数,贷预付账款。负数 之后按发票做
2020-09-02
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