你好,借:银行存款 贷:其他收益
老师,现在很多企业在12月份都有收到失业补助,请问该如何做账啊?
老师你好,我想问一下,我们现在在补以前年度的银行流水,回单上显示我们企业19年收到财政所集中收付中心的补助款项,现在入在21年12月的账中,请问贷方还是做营业外收入嘛?因为是以前年度的补助
老师,现在发现在去年12月份多做了一笔分录: 借:主营业务成本 贷:预付账款 公司是采用小企业会计准则,请问现在如何处理多做的这笔分录,因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
老师,公司成立2年多了,一直没业务,现在刚有业务了,之前账上也挺乱,个人的钱啥的都很乱,应该如何做账啊
老师你好,我想请问下我们今年1月份收到的好多成本费用发票代账公司都没有做账,现在已经12月份了,现在还能补进去吗?
老师房产税和契税是咋算的。
请问老师,公司要注销,在填第三季度报表和年度报表时数据是填清算完,资产负债都为零的数吗
怎么自己查海运提单,海运提单的货物名称货物收发货人怎么在网站上查
公司采购一批大米,到货后发现有破损,供应商答应做破损赔偿然后开了发票给我公司,实际上又不通过转账退回赔偿金额,在下次采购大米时做优惠抵消了,老师,这个怎么做账
个体户如果当月没发生经济业务,需要做账吗?
老师您好,出口方式CIF,开票换算为FOB人民币开,请问如CIF总价2000-关单的运费保费吗?还是按实际支付给货代公司全部国际费用呢?
小规模纳税人,季度开35万专票,税费咋算,专票税率1%,35✕0.01+35✕0.01?
老师,画圈的坏账损失✖️40%,什么意思?40%是10日内交付的啊,为啥是坏账损失呢。
老师,下午好!当月购入原材料,当月没有收到发票,是不是要记到暂估入库?当月销售商品,当月没有开票,是不是等开发票的当月确认收入
在建工程转资,公摊费用怎么分,分摊基数怎么算
老师,为什么计入其他收益
补助所以做到其他收益
这个失业补助要么就是需给到员工,计入其他应付款。或者是冲减管理费用,借管理费用(负数),贷银行存款(负数)
我的理解对吗?
你要给员工就做其他应付款,不给就做其他收益。
那其他收益是要在最后一步结转损益是吗?
是的,损益类科目要结转到本年利润