针对增值税未达起征点的免税 以不超30万为准
定期定额户,核定季度免税销售额75000,与季度销售额30万以下免征增值税两者是怎么个理解?
第一,我们是核定征收增值税。第二,我们既销售免税的农产品,又销售征税的商品。我们核定的金额是月9万,季度27万。我们季度实际销售免税农产品10万,征税商品30万。我想知道这10万的农产品还免税吗?老师
定期定额征收的个体工商户能享受季度30万的免增值税额度吗?
个体户核定征收 季度免增值税销售额也不能超30万吧
请问老师,个体工商户本季度销售额超过的定期定额额度,但是不超过30万,申报增值税是填写在“未达起征点销售额”上吗?还是“其他免税销售额”?
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
超过核定额75000了代开专票加自开普票74000,总开票91000,这怎么申报是按季度30万以下免还是超了定额就得交另外定期定额户申报个人生产经营所得税吗?
专%2B普 没超30万(不需要看核定额) 只交专票部分的增值税以及附加税 个人生产经营所得 不超核定额 免 超了全额缴纳
季度核定额75000,我季度开票了专加普91000,那我按多少缴纳缴多少税?
增值税只交专票上的税额 个税 需要以申报表的数字为准 打开定期定额申报表 应税项 填专%2B普 不含税金额 其他自动带出
我暂时进不去系统,麻烦您能给算一下需要缴多少个税吗?
核定 需要看 核定率的 一般不会超过不含税收入的1%
我看了一下应税所得率是10%,征收率是5%,我填进去数字自动带不出来税额?
最后一行没有数字么 是有减免政策么 减免代码那块有么
我更新了一下出来税额了。谢谢您。
不客气的 申报期顺利
就是这个增值税申报还是不踏实,定期定额户享受季度不超30万免征增值税的政策不,我问了一个事务所得朋友说按实际超了定额就得交,问金税系统的人按人家的方法填列了是不用交。这怎么好,好不踏实的感觉。您给下意见?
增值税 真的不用交的 个税超了核定额 需要全额缴纳的
个税已申报,事务所的人家说定额和30万没关系,超了就得交,那我按超了交的2200多的缴税了。这个问题怎么些么矛盾我真难以理解。
我说的是按她说的跟30万没关系超定额就得缴那样填列的话增值税需要缴2200多,我也是矛盾,人家还是专业的注册会计师,我就哭
增值税没超30万 交税了? 等着税局有空了 查出来给你退税吧