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公司固定资产发票,员工9月取得发票,11月才报销入账,计提折旧是从12开始吗

2021-01-13 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 14:34

同学你好 应该是取得固定资产的时候就要来进行暂估入账,然后次月计提折旧的。发票到了后,按照发票金额对固定资产入账金额进行调整,已计提的折旧额不用再调整。

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快账用户7772 追问 2021-01-13 14:35

如果之前没有暂估入账,要怎么处理

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齐红老师 解答 2021-01-13 14:38

同学你好 如果固定资产金额大,在9月份就办理固定资产的验收入库手续,你可以在11月份报销的补记固定资产,同时补计提10月和11月的折旧。 如果固定资产金额确实不大,也可以不做调整,直接在11月报销的时候入账固定资产,12月计提折旧。

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快账用户7772 追问 2021-01-13 14:43

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-13 14:43

同学你好 不客气的,祝你工作愉快!

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同学你好 应该是取得固定资产的时候就要来进行暂估入账,然后次月计提折旧的。发票到了后,按照发票金额对固定资产入账金额进行调整,已计提的折旧额不用再调整。
2021-01-13
你好 是的,你的理解是正确的
2023-10-06
你好,折旧建议最好是从9月份开始的
2023-09-25
你好 几月份资产到的
2021-01-04
你好  保险费是单独做 借管理费用-保险费贷银行存款。    不计入固定资产原值的 。    你车辆是9月收到的话 。 你要10月折旧 而不是因为发票是10月你才计入11月折旧的  
2020-10-19
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