你好,借 费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷 银行存款

年底收到车辆维修的专用发票没有抵扣怎么记账
老师,我想咨询,我们公司没有车辆,开回来的汽车维修费专用发票,可以抵进项税金吗
老师,收到车辆维修费专用发票,数量和单价没有写。这样可以吗?
物业管理公司收到车辆维修费的专票怎么入账
公司租赁法人的私有车辆,用于公司经营使用,有租赁合同,也代开了租赁发票入账。近期有笔4千多的车辆维修费用,维修方开具了公司抬头的专用发票,并备注了该车辆的车牌号,请问老师该专票可以入账并抵扣增值税吗?
你好老师,我公司属于小规模公司,老板和老板娘交的养老金和失业保险,工商保险,都是公司交的这个怎么做账。
老师安装设备买的辅助零件价款是6736元,我们采购员给了供货商6700元,少给的36元我还要不要做账,我还是按实际支付的价款做借在建工程6700贷银行存款6700
问了很多人,有人说蓄电池要交消费税,有人说不用交。麻烦帮我找一下最新的相关文件确认一下。
老师,请问下,就是我们是一般纳税人,对方不要票,说要么你们接受承兑,我们不想要,就两万多块钱,要么他们就要扣税点,说扣10个点,私底下打我们私户,这根本不合理吧,请问我们怎么处理合适呢?
郭老师,我们买的一些绿植,摆件,做什么科目
维修电脑开的内容是技术服务费可以吗
老师,请问一下股东转钱进公户没有备注往来还是投资款。。突然想做投资款可以的嘛?还是必须备注投资款 交印花税才能算实收资本啊?
老师,小规模纳税人,开了普票又开了专票,看季度是否超过30万元,普票是否能享受优惠,是光看普票还是看普和专合计
老师,如果今年1月份签了合同是100万,已经按这个金额去申报印花税,后面11月份的时候签了补充协议,合同金额从100万变成200万,那我后面申报印花税的时候是按差额去申报吗?
老师好,外经证申报企业所得税的时候申报两次并缴费2次,能申请退税一次吗?
没有抵扣,年底也结账了才收到发票,能这么记吗?
你好,没抵扣,就是这样记账。
没有银行付款,是领导自己垫付的
你好,领导自己垫付的,借 费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷 其他应付款-领导
只设置了领导的其他应收款,能记在其他应收款名下吗?
公司有代账报税会计,我记明细账,能这么记吗?
你好,代垫的要计入其他应付款科目;
下级科目重复可以吗?
都是一个人
费用都结转完了,我再记一遍费用吗?
你好,二级科目可以重复。
费用都结转完了,我再记一遍费用吗?
你好 ,你已经记账过了,就不需要再记了。以前你用的其他应收款 你直接 借 其他应收款 贷 其他应付款 调整过来就可以了。
那这张发票先不记,抵扣的时候在记吗?
你好,记在当年的账里。并不是等抵扣的时候再记。
唉,那应该怎么记,还是不明白,结账之后才收到这个发票,怎么记账
例如你1月份才收到这个本应该计入12月费用的发票;假设金额1000元,进项税额130元 如果你12月没有预提这个费用,1月份 记账 借 以前年度损益调整 1000 应交税费-待抵扣进项税额 130 贷 其他应付款-老板1130 计算多交的企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 1000*25%=250 贷 以前年度损益调整 250 结转 借 利润分配-未分配利润1000-250=750 贷 以前年度损益调整1000-250=750 1月份进行抵扣时 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷 应交税费-待抵扣进项税额 130
如果12月你已经做了分录:借 费用 1000 应交税费-待抵扣进项税额130 贷 其他应付款-老板1130 那么你1月份才收到发票,并且这笔钱没有付给老板,但是需要抵扣,则 做分录 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷 应交税费-待抵扣进项税额 130 后面如果付给老板了,做 借 其他应付款-老板1130 贷 银行存款 1130