你好,借 费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷 银行存款
年底收到车辆维修的专用发票没有抵扣怎么记账
老师,我想咨询,我们公司没有车辆,开回来的汽车维修费专用发票,可以抵进项税金吗
老师,收到车辆维修费专用发票,数量和单价没有写。这样可以吗?
物业管理公司收到车辆维修费的专票怎么入账
公司租赁法人的私有车辆,用于公司经营使用,有租赁合同,也代开了租赁发票入账。近期有笔4千多的车辆维修费用,维修方开具了公司抬头的专用发票,并备注了该车辆的车牌号,请问老师该专票可以入账并抵扣增值税吗?
老师,我们25年1季度小规模504万,超了500万了,9月26税务局通知了,我们在6月30调增过4季度的增值税,所以我不知道,这种情况,我们10月变更一般纳税人,需要补缴4到9月的增值税吗
老师,我厂新建啤酒厂,设备正在安装调试,没正式生产,但是老板从外地购进成品酒销售了,筹办期不能有损益,该咋办?
以前工资5000元刚涨工资到6000社保需要调整吗?怎么调整这样是调整几个月
收到的高新技术奖励的钱 汇算清缴需要纳税调减吗
老师,小规模月度不超 10免税,是不是包含普票和专票的销售额
老师你好,想问下公司员工给另外一家公司干活,公司会结算单我们公司,之前是计提的公司多的冲销售费用,那销售费用不够充的也就是小于了这个金额到时候怎么处理呢?
老师好:想了解下,增值税一般纳税人,辅导期管理办法,现在还适用吗?实际操作层面,还有预缴增值税的说法吗?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
建筑公司与个人发生的过桥费可以据实扣除,还是限额扣除
标书中资金来源和资金类型怎么填写?
没有抵扣,年底也结账了才收到发票,能这么记吗?
你好,没抵扣,就是这样记账。
没有银行付款,是领导自己垫付的
你好,领导自己垫付的,借 费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷 其他应付款-领导
只设置了领导的其他应收款,能记在其他应收款名下吗?
公司有代账报税会计,我记明细账,能这么记吗?
你好,代垫的要计入其他应付款科目;
下级科目重复可以吗?
都是一个人
费用都结转完了,我再记一遍费用吗?
你好,二级科目可以重复。
费用都结转完了,我再记一遍费用吗?
你好 ,你已经记账过了,就不需要再记了。以前你用的其他应收款 你直接 借 其他应收款 贷 其他应付款 调整过来就可以了。
那这张发票先不记,抵扣的时候在记吗?
你好,记在当年的账里。并不是等抵扣的时候再记。
唉,那应该怎么记,还是不明白,结账之后才收到这个发票,怎么记账
例如你1月份才收到这个本应该计入12月费用的发票;假设金额1000元,进项税额130元 如果你12月没有预提这个费用,1月份 记账 借 以前年度损益调整 1000 应交税费-待抵扣进项税额 130 贷 其他应付款-老板1130 计算多交的企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 1000*25%=250 贷 以前年度损益调整 250 结转 借 利润分配-未分配利润1000-250=750 贷 以前年度损益调整1000-250=750 1月份进行抵扣时 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷 应交税费-待抵扣进项税额 130
如果12月你已经做了分录:借 费用 1000 应交税费-待抵扣进项税额130 贷 其他应付款-老板1130 那么你1月份才收到发票,并且这笔钱没有付给老板,但是需要抵扣,则 做分录 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷 应交税费-待抵扣进项税额 130 后面如果付给老板了,做 借 其他应付款-老板1130 贷 银行存款 1130