您好 都填写在未达起征点那

个体户自开了1%的普票,金额五万多,请问是填写在增值税申报表中的税控器具开普票那还是都填写在未达起征点那
老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
个体户。1月份红冲普票1万元,1月份正数收入5000元,现在收入是负数填写申报表,把负的5000元填填在免税未达到起征点那里是吗,还是不要填
个体工商户小规模纳税人,季度销售小于30万,普票免征,填写增值税报表填在11栏,填写的是不含税额吗?未达起征点,附表是不是就都是0不用填了?
请问,我1-3月开了一张3%的普票,一张3%的专票,但是申报的时候一表集成的,3%的那个发票数就填在了未达起征点里,不交税,只交了3%专票那张发票的税,我想请问普票不管是开3%的还是1%的只要不达起征点都不交增值税吗?
那老师,如果是小规模纳税人开具的普票,是全填在小微企业免税销售额那还是要填在税控器具开具普票那?
公司类的小规模纳税人开具的普票,是全填在小微企业免税销售额
那老师,什么情况才能用到税控器具开具普票这个地方?
季度开具普通发票销售额超过30万的时候
那老师,如果开了32万的话,是不是全部调到税控器具这里填写?
是的 全部到税控器具这里填写