你好,借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款

老师,21年我做的应收坏账计提 借:信用减值损失49471.5,贷:坏账准备49471.5,2022年回款,这个坏账需要冲回,分录借:信用减值损失-49471.5,贷:坏账准备-49471.5对吗? 还是正确分录借:以前年度损益调整 -49471.5 贷:坏账准备-49471.5?
老师,比如2021年年底将2020年计提的坏账准备100元冲销了,计提2021年坏账准备50元,在2021年做汇算清缴时,减值准备应该怎么填
已确认的坏账已经收回,但当时没有冲减坏账准备,后期冲减坏账准备需要怎么做分录
你好,去年底做了计提坏账准备,借,资产减值准备,贷,坏账准备—应收账款坏账准备,现在收回了一笔应收账款,这样要怎么做账呢?
21年按应收账款余额比例计提50万的坏账准备,22年应收账款减少,22年按比例需计提20万的坏账准备,怎么做账,需要把21年计提的50万坏账红冲,再计提22年的20万坏账,是吗
法人收到的好处费,想放到公户上,不能做到其他应付款_法人里面,因为这笔钱不需要返回给法人了,怎样做能合法
@董孝彬老师,别的老师别回答
请问小规模企业,可以开9个点的运输发票吗?我们是运输公司
收到老板开的一张5台华为手机发票9.8万能计入哪个科目比较好?
老师,请问销售户外LED以及LED安装调试怎么开票
老师你好,我们想把自然人股转成法人股,但是要转让的这个股东没有实缴出资额,现在账面的净资产有13万左右,现在这种情况,股权转让该怎样处理才算合法合规?
老师,小规模纳税人,去年四季度开票不超30万,就把销项税额转到政府补助科目了。现在发现把专票部分的250元税额也一起转到政府补助了。现在要更正,怎么做分录?
现在可以不装订纸质凭证吗,
之前财务做账把缴纳社保 公司和个人部分的分录都放在了应付职工薪酬里,这是符合的嘛
老师,做外销,外国客户名在哪个资料里可以看到?
这个款项没收到,之前做了收入,这样做分录能增加成本吗?
信用减值损失是损益类科目,减少利润