你好; 意思实际你坏账只有50了吗 ? 比如 坏账的话,汇算清缴填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表, 第2行“二、应收及预付款项坏账损失”:填报纳税人当年发生的应收及预付款项坏账损失的账载金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础、资产损失的税收金额及纳税调整金额。 第3行“逾期三年以上的应收款项损失”:填报纳税人当年发生的应收及预付款项坏账损失中,逾期三年以上的应收款项且当年在会计上已作为损失处理的坏账损失的账载金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础、资产损失的税收金额及纳税调整金额。 第4行“逾期一年以上的小额应收款项损失”:填报纳税人当年发生的应收及预付款项坏账损失中,逾期一年以上,单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项,会计上已经作为损失处理的坏账损失的账载金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础、资产损失的税收金额及纳税调整金额。

高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
也没有发生坏账损失,只不过每年年底根据账面计提一次坏账准备,到下一年年底把上年的冲了,再重新按账面计提
你好 ; 先计提先按账上做 ; 只是没法税前扣除
做2021年汇算清缴时,是不是应该为调减50元
你好; 你计提了 50的话 ; 你红冲 了100 计提了50 ; 你之前也是 计提了没有实际发生吗
没有实际发生坏账损失
那你就别想着调减了。这个就得调增处理的 ; 你这样 原来计提了100 ; 红冲了100 ; 在计提50 ; 实际都没有发生; 就得调增处理的
问题是2020年计提的100做已做调增了,但没有实际发生损失,2021年100红冲,又计提50,红冲的100税务局不认吗
你好 ; 那你21年又计提了 50的话; 意思是之前调增了。 但是你实际发生了50 的意思吗
每年都没有实际发生损失,只不过每年到年底根据账面其他应收款按账龄计提了坏账准备
你好 ; 你没有发生的 你先去计提的; 在汇算之前没有 据实发生; 那么都要调增处理的 ; 除非你发生了 才会调减
比如2020年底坏账准备余额100元,但2021年根据账龄只需计提50元,账上是不是需要冲掉50,相当于冲100计提50,2021年实际发生额是-50元,对吧
你好 ; 是的。 红冲100 计提了50 那么你22年就是 -50 。 这个是对的
2021年实际发生额是-50,做汇算清缴时减值准备应该填多少
你好 ; 账载金额 按照你账上写 -50 ; 你税收金额 写0