你好 需要缴纳个税的 按照工资薪金所得缴纳。

老师,请问下您,这个题要怎么选,依据是什么 张某是某高校教授,2018年2月张某研究的一项专利被学校转让了B公司,2018年8月,为奖励张某,学校决定奖励他现金100000元,一下说法正确的是() A、张某取得的现金奖励应并入当月工资薪金收入计算缴纳个人所得税 B、张某取得的现金奖励应按年终一次性奖金的方法计算缴纳个人所得税 C、取得的现金奖励应按劳务报酬所得计算缴纳个人所得税 D、取得的现金奖励应可减按50%计入当月工资薪金收入计算缴纳个人所得税
请教一下,我们是民办学校,学校出钱为企业高管买的商业保险,要缴交个人所得税吗?如果要缴,是按工资薪金所得吗?
2、公民李某是高校教授,2019 年取得以下各项收入:(1)每月取得工资 6500 元,6 月份取得奖金 6000 元,12 月份学校为其家庭财产购买商业保险 4000 元。 李某通过学校申报的专项附加扣除为 1000 元/月。(2)2 月份以 10 万元购买 A 企业股权,并于 10 月份以 25 万元将股权转让给 B,不考虑相关的税费。(3)5 月份出版一本专著,取得稿酬 40000 元。(4)6 月份为 B 公司进行营销筹划,取 得报酬收入 35000 元。(5)6 月,李某获得区(县)级教育方面的奖金 10 000 元。要求:根据所给资料,计算: (1)李某取得的稿酬所得应预扣预缴的个人所得税是多少? (2)李某取得的工资、奖金以及学校为其购买的商业保险应预扣预缴的个人所 得税合计为多少元? (3)李某股权转让行为应缴纳的个人所得税是多少? (4)李某营销策划取得的所得应预扣预缴的个人所得税是多少? (5)李某获得区(县)级教育方面的奖金应预扣预缴的个人所得税是多少 ?
4.某高校教授陈某取得的收人如下:11月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,提取并缴付“五险一金”1819元。(2)4月,因出版一部学术著作获得预付稿酬20000元,6月正式出版后又获得稿酬30000元。(③7月2日应邀到另一高校做一场学术报告,取得收入2000元。7月3日因担任另一高校博士论文答辦委员会委员,取得答辩费4500元,(④8月,取得国债利息收入1520元以及某上市公司发行的企业债利息收人1200元(5)陈某每月的基本工资皆为4000元,教授津贴为5000元,他是独生子女,父母皆去世,有一位80岁的祖父,但其在预缴环节未填报,根据上述资料,•试计算:(11月,陈某从学校取得的收人应预缴的个人所得税.(2)陈某出版学术著作获得的稿酬应预缴的个人所得税(3)陈某的学术报告收人和答辩费应预缴的个人所得税。(4)8月,陈某取得的利息收人应缴纳的个人所得税。(5)若陈某在年终汇缴时填报了相关信息,计算其综合所得应缴纳的个人所得税总额。
2.某高校教授陈某取得的收人如下:1)1月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,提取并缴付“五险一金”1819元。(2)4月,因出版一部学术著作获得预付稿酬20000元,6月正式出版后又获得稿酬30000元。〈3)7月2日应邀到另一高校做一场学术报告,取得收人2000元。7月3日因担任另一高校博士论文答辦委员会委员,取得答群费4500元。(4)8月,取得国债利息收人1520元以及某上市公司发行的企业债利息收人1200元。(5)陈某每月的基本工资皆为4000元,教授津贴为5000元,他是独生子女,父母皆去世,有一位80岁的祖父,但其在预缴环节未填报。根据上述资料,试计算:(1)1月,陈某从学校取得的收人应预缴的个人所得税。(2)陈某出版学术著作获得的稿酬应预缴的个人所得税。(3)陈某的学术报告收人和答辦费应预缴的个人所得税。(4)8月,陈某取得的利息收人应缴纳的个人所得税。(5)若陈某在年终汇缴时填报了相关信息,计算其2019年度综合所得应缴纳的个人所得税总额
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?