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老师,我月末想要把账做成不亏损,有点赢利,但那些费用确实发生过,也通过对公账户转出去了,所以我现在想我的招待费多了十多万,想做个调整,然后今年就不会亏损了,但我要怎么做分录,本来想借末分配利润贷销售费用-业务招待费来减少,但发现这个分录不寻,费用减少,末分配利润不应该增加吗,这个分录还减少了,老师,这个分录应怎么做

2021-01-14 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-14 18:46

不能这样直接调,因为你是实际发生的,你这个可以汇算清缴的时候填写纳税调整表对应的纳税调整就可以啦。

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快账用户8259 追问 2021-01-14 22:37

可以有分录出吗

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快账用户8259 追问 2021-01-14 22:38

有没有什么办法能减少

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齐红老师 解答 2021-01-15 01:40

那只能建议直接删除你做分录了,

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齐红老师 解答 2021-01-15 01:40

你要冲话借销售费用负数贷其他应付款等等,

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不能这样直接调,因为你是实际发生的,你这个可以汇算清缴的时候填写纳税调整表对应的纳税调整就可以啦。
2021-01-14
你好,把费用做少,把一些费用不做在里面,业务招待费在账务处理里面,也是费用,调也是亏损的
2021-01-14
你写的是第一个是增加费用 减少利润的 第二个是减少费用增加利润
2023-12-09
同学您好,您这是因为您的期初数据没有调整,您可以调整一下您的期初余额,不是账上的期初余额而是不是账上的期初余额,而是你财务报表的期初余额
2020-12-12
同学,您好,这个分录应该修改你的期初未分配利润的数据。
2020-09-02
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