可以,你这个可以先做在12月的费用下面,在次年的5月31号之前取得发票回来,都是可以税前扣除的。
老师你好,请问12月份预付一笔佣金款,但是对方需要明年一月份才能开票给我们,我们可不可以在12月份做主营业务成本,等1月份发票回来直接把发票放在12 月份的凭证后面?
老师好,我公司12月发生了一笔运输费用,款己付给对方,但发票未开回来,估计到了明年1月才能开来,这种情况我可不可以把这笔费用做到12月税前抵扣
你好,我1月份支付了一笔款,对方没开来发票,我不小心转费用了,刚发现,但是1季度已经报税了,现在是4月份,如果这几天对方把票给我了,我可不可以把这张票直接放到1月份的凭证里
老师我们是运输公司,一般纳税人,第二季度利润盈利了38万,成本发票不够,但我们5月份付了一笔款出去,是运费款,对方没有开发票给我们,老师我可以先把这一笔暂估成本吗,7月又冲回来
老师好,我们12月发了一笔短途运费,对方没给我们开票,所以款也没他们付,这笔业务今年不做了,等明年对方开回发票在做帐可以吧
哦,那发票来我直接附12月凭证后面吗
没有差额的话,可以发票直接贴在12月的凭证后面。
那有差额呢,是贴在做差额凭证后吗
是的,之前那个用复印件,12月做分录后面,