同学你好,因税务局比对你公司数据去年和今年起伏较大,需要写个自查解释说明,上面的这四个指标都起伏很大的;解释下原因就好;
税务局让写个材料说明,说是上年期末数和本年期末数对比,从营业成本,利润总额,资产总额,营业收入五个方面,看了一下,不知道什么意思,请帮我看看
税局说我金4数据比对有误,但我不知道哪里出的问题。营业成本6246297.09 管理费用73070.74 财务费用972.85 成本费用合计6320341 个税申报累计收入30300 价税合计-接收发票-56759.4 差异额(成本费用大于工资发票和折旧)6346800 税局给我得数据只有这几个, 我们今年销售不含税6915297.82 增值税额338001.27(价税合计7253299.09) 利润总额553727.36 我不明白哪里出了问题,看不出来,求老师们帮忙
(找张雪峰老师的)建筑公司,税务出如图风险了,第一原因:1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来,就先申报亏损,后面按24年开票收入按比例结转成本计利润,缴纳所得税的;第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万,我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明,但如果按实际情况写的话,税务好像不接受,你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊
研发人员的薪酬是不是要填在19行研究费用了的呀,第一行的职工薪酬是账上总的职工薪酬扣除研法人员的职工薪酬对么
老师好,服务商开给我的专票被税务局要求做进项转出,我要求服务商退回我进项转出的税额是合理的吗,因为我无法抵扣了呀,但我付的可是价税合计的金额给他,请勿重复接单
请问老师公司主体已经注销了,之前开出的发票开错了还能作废吗
老师好,支付给其他单位的补偿金是计入营业外支出吗?汇算清缴的时候,需要调增吗?
上课例题,老师用的方法是直接把两笔一般借款加权平均得到利率,后面再直接引用。 为什么不是先使用第一笔一般借款,然后在第一次借款额度用完后,再使用第二次一般借款的额度?
上年研发支出-费用化支出 调回资本化支出的话,汇算时表单怎么填
老师好,服务商开给我的专票被税务局要求做进项转出,我要求服务商退回我进项转出的税额是合理的吗,因为我无法抵扣了呀,但我付的可是价税合计的金额给他
老师你好!我们是酒店行业的,酒店开业时买了那个床和床垫两种,单价分别是1400元/张,1300元/张 ,共买了 68张,总价92400元,税法上是要做5年折旧的,但是我只做了3年折旧,之前问过老师可以做3年,那我现在做企业所得税汇算清缴那税会就有差异了,那要调增吗
请问公司给未入职员工发放节日福利怎么做账?
老师,装订凭证时,附件如果是横向写的,是不是要横向折叠?竖向叠行不行
我就是看不懂这些指标,能具体数给我说下吗?比如营业成本今年比去年增加了多少,利润总额减少多少,谢谢哈
还有这个
同学你好,因数据看不太清楚,建议这样写自查报告,用今年的数据减去年的数据,差值是增加了还是减少了,是什么原因增加了,导致订单增加或是减少的原因;(就从税局给的收入、成本、利润、资产出发);把业务的实际情况详细地说下就好;
我不是会计,还在学,只报税,报表啥的还不会看,不知道这个差值是用哪个减哪个,比如最后那张里面,利润总额当季20318.64,上年同期数-1455.24,这表示什么?
同学你好 ,当季就是现在这个时间的数据有20318.64,去年这个时间是-1455.24,这个要是我看到,也会过问的,去年是负数,今年利润这么好 ,是需要解释下的;
这个数和报税时报的利润表有关系吗?我进电子税务局看了下,去年的年报我刚学报税,忘了填利润表,只填了资产负债表就申报了。这个有影响吗
今年报税里的金额和他这个也不一样啊,所以看不懂
同学你好,这个数据来原是报税的数据,在以往申报期是可以查询到的,
这是今年报的表。利润总额不是这个吗?不一样啊
同学你好,看下税务局的申报期间,是那个期间的,是季度的还是年度 的数据
我进电子税务局看了,三月份申报19年的年报的时候利润表没有填,全部是零,是不是因为这个原因影响的?
同学你好,数据看不太清楚,这样,先把先把今年的收入、成本、利润以及资产的都和去年的数据分别是多少,一一都写下来,再解释下差距明显的原因, 同学你,收入、成本、利润、资产这些数据都能找到吗