你好,以纳税申报表为准,调整0.18.放到营业外收支里去
老师,您好!这张表是我1-8月税务申报表和财务账的进项税、销项税和期末留抵额,因为每月财务结账和开票有时间差异,所以就产生了差额,现在我的财务账面留底数和税务申报表留底数不相符,我应该怎样调账?
老师,报表申报,留底税额-10791.61 这个数据是正确的,可是我的财务资产负债表,应交税费-10791.43,相差-0.18 怎么调账调成和申报表一样的数据!分录怎么做?
资产负债表中的应交税金是负数,表示有留抵税金,但是和增值税申报表的留抵税金不一致,需要怎么调整?怎么样做个会计分录
老师请问一下,资产负债表上的应交税费是负数,都是进项留底税,这个数可以调到流动资产里吗,怎么做分录调?还是报表编一下就行了