这个按准则是需要去折旧的,
老师您好,固定资产可以不计提折旧吗,2019年购入固定资产做的分录 借:固定资产-办公家具 81061 贷:其他应付款-法人81061
老师你好,我公司22年购进固定资产已入账并已计提折旧(如下分录),现需要作废该固定资产、折旧,请问如何做分录? 借:固定资产 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:累计折旧
生产企业,购入固定资产坩埚 借:固定资产—生产工具—坩埚 贷:银行存款 下月计提折旧是这样做分录吗?请老师指导 借:制造费用—折旧费 贷:累计折旧
老师民宿购买的空调算固定资产吧一共1099,借:固定资产-空调,贷:其他应付款-法人垫付1099。 次月折旧一次性计入固定资产折旧里得了,借:销售费用-折旧费1099,贷:累计折旧-空调1099,可以吗
老师,出售固定资产分录是这样做的吧,借固定资产清理,,累计折旧,贷固定资产。借应收账款,贷其他业务收入,应交税费。固定资产清理和应收账款有差额怎么做呢
这个是去年的一直没有计提,现在应该怎么做分录
借以前年度损益调整贷累计折旧,借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
19年折旧按我上面写的折旧,你现在是不是还在做20年呢?20直接补上借管理费用贷累计折旧。
是的,20年的也没做
20直接补上借管理费用贷累计折旧。
我还想问一下19年有一个1000的增值税,我们是小规模企业,19年没有做这个分录 借:应交税费-未交增值税1000 贷:营业外收入1000 那现在还要做处理吗
补上,没有做直接补上,
购入办公家具时做的, 借:固定资产-办公家具 81061 贷:其他应付款-法人81061 计提折旧,借管理费用-折旧1283.47 贷:累计折旧1283.47 老师这样分录对吗
可以,也可以残值率设置为0这个