给员工发的粽子不交个人所得税,直接列支公司的福利费开支。
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
昨天下午快五点有个座机号码给公司财务打电话,财务不知道是什么人打的给挂了,今天晚上百度搜了一下号码发现是我们税局的座机号,这可怎么办啊,要回个电话问问啥事吗
老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
老师我想学一下实操报税和财务报表
房建企业的管理费用 按什么比例计提,具体费用的占比是多少 请老师们指教
老师你好,贸易行业,此前计算成本时用高成本价,高收入;后面收入减少了,但产品成本按加权平均,结转的成本价会偏高,这种情况怎么冲减成本?
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
老师帮忙指导一下本题分录,谢谢啦
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
那有的老师讲计入应付职工薪酬,
一、分录是: 1、借:管理费用——福利费 10000 贷:应付职工薪酬——福利费 10000 2、借:应付职工薪酬——福利费 10000 贷:银行存款(或库存现金) 10000 老师说的也没有错。是完全正确的。
那这样本月报表应付职工薪酬的数据比计提工资应付职工薪酬多,应付职工薪酬不一致了税务上会预警
这个需要计提的与实际申报的数据一样。
计提与支付应付职工薪酬一借一贷,应付职工薪酬为零,说明职工薪酬总数为0,是不用计提个税的对吧
这个与计提个税没有关系,计提个税是看有没有超过5000元。
如果支付做了应付职工薪酬,没有计提,这样就报表上看需要交税
这个是看申报的工资收入所得。
就是发给员工的福利费不超过5000就不交税
工资不超过5000元,不交税。
发粽子的发票,借管理费用-福利费3500,贷库存现金3500吗?
一、借:管理费用——福利费 3500 贷:应付职工薪酬——福利费 3500 2、借:应付职工薪酬——福利费 3500 贷:银行存款(或库存现金) 3500