您好!1.法人垫付货款 借:库存商品 贷:其他应付款-法人名字 2.销售商品时要确认收入, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 3.同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 4.税前扣除指的是所得税申报。

1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师,我有以下几个问题需要请教,有一笔6000的做了库存商品,对应的那笔销售金额9000的也要做库存商品出库吧?是不是要做三次?如何做 因为那个6000是法人垫付货款,报销时不需要涉及库存商品吧 那个未分配利润可以分配吗,如何分配呀? 今天申报季报增值税,我没有看到那些平时开的成本票(如话费 交通 招待费发票)不是可以税前扣除吗?在哪看的那些扣除税费的
老师,我想咨询两个问题,1、部分像现代服务,生活服务等进项税可以加计递减10%,请问这个分录该如何做?整套分录哦,同时需不需要计提,如果需要计提的话分录如何,次月申报抵减那部分如何做,递减剩余那些还是要缴的,等缴纳时,缴纳这部分又如何做,麻烦老师分别列一下给我好吗?2、增值税综合服务平台勾选一张进项票可以分次勾选?如果不能分次的话,以前年度或者月份有收到进项,当时没有勾选抵扣,现在还可以勾选抵扣现在月份的销项?还有就是比如我上个月有个运输费或者说是代理服务费的进项票,我这个月开出了技术服务费的销项,我可以用之前月份的运输费或者代理服务费的进项来抵扣我这个月份的技术服务费进项吗?
老师,现在公转私不是严查吗?我们经常都是用私户收款的现在老板经常看快手上一堆税收筹划视频发来我看,我们是冻品经销商企业,老板看到视频说进货没有票,销货不开票的走个体户,2是如果进货没有票,销货要开票的走小规模,怎样如何如何利用这些政策,这样就算走的话那是其他两个公司也要录什么入库单,出库单吧?是不是,因为我们有进销存入库,出库,库存来着,不可能就是说直接这样操作吧?那不是把现在的账分成三个公司去做这样吗?
老师,①我们是小规模纳税人,销售是销售眼镜,日销售量,有镜片,有镜框,只是开销售票子的(每个月报无票收入),还用写出库单吗?因为一个月得卖上百个或者上千额的,店员也不会开出库单了,直接是那种销售票子,可不可以?我们购进的时候就是一张发票上写的眼镜片数量多少,这个也没做过入库单,直接就记凭证借库存商品贷应付账款是否可以 ②(本人是兼职会计)我还有一个公司是一般纳税人销售煤炭购进的时候就是精煤多少吨及金额(正规发票单一品种),还用写入库单吗?出库的时候也是精煤,直接销售也需要些出库单吗
老师,进项税额转出科目需要结转到销项税额科目里吗
更正24年增值税及印花税及企业所得税的报表,如何调整账务处理
老师我们给对方提供了专票,现在要红冲,双方已经确认了,我这边怎么开红字发票
老师,我们是水乐园的,有没有什么软件是客人扫码,会把开票信息和金额上传,然后我们在后台开具
老师,我问下,有初级会计证书,就是有助理会计师的职称吗
老师,你好,我们跨境独立站的结算账单在哪里导数据啊
离职补偿,直接分录写借管理费用辞退福利 贷银行存款可以吗
老师 支付给个人的奖励金计入什么科目
老师,这个T字账户里应交税费期末余额记在借方还是贷方呀?
老师,请问小微企业年销售额超过120万,增值税如何计算?税率是多少?
销售商品时不需要做出库吗? 所得税申报再那个环节查看呢? 帮忙看一下那个未分配利润是不是代表盈利了怎么分配
那就是说,库存商品做两次就好?买材料入库一次,销售时不用做出库?直接结转成本就好
库存商品一借一贷就平了,出库就是那笔结转成本的分录。 结转本年利润的凭证从借方转到贷方,是亏损。 所得税申报要登入电子税务局查看!
如果盈利了也不用转吗?年度
盈利了也要结转,和亏损是反方向结转。
这就是算结转了吧?还需要再进行别的操作吗? 我是用的做账软件
是的,这就算是结转了,可以关闭账期了。
那老师,请问这个是指?
如果系统没有自动结转就要手工结转,可以按月结转,也可以年末一次结转。
那请问我那个是算是结转了吗? 我用的金蝶下的会计云软件。
你可以看一下本年利润科目的余额是不是零,是的话就是结转完了。
那这就为0啦?
你这是凭证,要点击本年利润科目进去明细账查看,或者在科目余额表查看。
库存商品一借一贷就平了,出库就是那笔结转成本的分录。=——老师,必须同销售一起结转吗,因为我销售是月初的,结转是月底一起结转可以吗,因为是软件做账一键结转的,跟结转损益一样,可以吗
结转成本的那个凭证需要附销售一起吗
这是凭证,要点击本年利润科目进去明细账查看,或者在科目余额表查看。==老师,帮忙看下这个算是本年利润无余额吗
这是凭证,要点击本年利润科目进去明细账查看,或者在科目余额表查看。==老师,帮忙看下这个算是本年利润无余额吗
本年利润已经结转完了,没有余额了。成本月底结转可以的。
结转成本的和结转损益的那个凭证,要不要打印?需要附销售一起吗?还是单独
要打印,按凭证号顺序排就可以了。
好的,就是月底结转成本和损益的凭证可以放一起吧
可以,是正确的就行。