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老师,这个表红框里面应该怎么填写?公司12月购固定资产,还没有计提折旧,假如1.原值是1000元,5.纳税调减金额1000元。中间2,3,4,应该怎么填写

老师,这个表红框里面应该怎么填写?公司12月购固定资产,还没有计提折旧,假如1.原值是1000元,5.纳税调减金额1000元。中间2,3,4,应该怎么填写
2021-01-16 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-16 10:37

不填写,这个是需要1-11月购买才可以享受,你这个不能享受,

不填写,这个是需要1-11月购买才可以享受,你这个不能享受,
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快账用户1095 追问 2021-01-16 10:39

谢谢老师

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不填写,这个是需要1-11月购买才可以享受,你这个不能享受,
2021-01-16
同学你好 对的 应该直接填写本年折旧的金额
2022-05-12
你好,这个表格是这么填写没有错,这个调表不调账,账务上不用做特殊处理,维持原来的折旧方法就行。以后每个月计提折旧后,再去填写这个附表,对折旧进行调增
2022-01-12
您好,购入当月不计提折旧
2023-01-30
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
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