你好!把不含税金额填写第10栏就可以了(小微企业免税销售额) 做分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(1%) 借应交税费…应交增值税(1%) 贷营业外收入
就是我是小规模纳税人,开了增值税专用发票和普通发票都有税额的,专票是按3%的税率,普票是按1%的填写吗?您帮看下,这个该怎么填写呢?
小规模纳税人开的普票不超出三十万 ,季报,开的是一个点的普票,我填写增值税是填写小型优惠?分录怎么写?我填表是按3%填写,写分录也是按3%写分录 ,那我实际开的是1个点我分录和增值税表怎么填写
小规模纳税人开的1个点的普票,季报,开了不含税金额10万,增值税表和附列表需要怎么填写,会计分录怎么写
小规模开的增值税1个点,入账是按3个点入账么?分录怎么写?免税的分录怎么写
老师,小规模的增值税怎么填报。我开票是1%,怎么在申报表填写优惠
我是旅游业公司,请问每天的营业额做什么科目?
老师,我公司注册资本800万,股东甲已经实缴了80万,年初股东甲将股权转出来80%给乙,账上原来实收资本甲80万,现在怎么改?甲乙分别记多少?
只有收汇后才能在电子税务局申请出口退税吗?
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
一般纳税人4s店购买脚垫800元收到1%税率普票,赠送客户。 借:销售费用892.04 贷:库存商品800 应交税费-应交增值税(销项税额)92.04 企业所得税收入调增707.96,成本调减800。 老师,这样处理正确吗?是否需要其他调整?
老师请问一下 赞助别人搞活动的商品按售价 分录。借销售费用 广告费。贷营业外收入吗 这样点话 结转收入的时候会多了这一笔营业外收入、对吧。还需要做其他分录吗
老师 圈着的怎么求实际利率
税务局老师要来公司实地核查岀口退税,我们应该注意哪些事项。
老师固定资产折旧去年12月多提了2400,今年6月发现了怎么办?怎么做会计分录
小规模纳税人,也是小型微利企业,如果年利润总额,100万以下,企业所得税应该怎么样缴纳?
这个免税销售额除以1+3%还是1+1%得来的?
按发票金额做会计分录。