同学,你好 红冲,重新开
老师,请教一下,以前年度的通行费发票开错了,可以重新开吗? 发现之前年度有几张通行费发票税务号开错了,这种怎么办呢?
请问老师,以前年度开的专票工程地址错了怎么办
以前年度的发票税率开错了,怎么办?
以前开的发票赋税分类开错了怎么办 有好多
分公司注销了,之前开的专票发票税率有错,怎么办
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
主要是发票数量不少
然后在账面上怎么调整?
同学,你好 税率开错了,就需要红冲 分录做负数分录
做了负数分录还需要按照正确的再做分录是吧
同学,你好 对的,重新开具发票,重新做分录
那它会影响申报表的数据
这个要怎么办呢?
同学,你好 会影响的,因为你税率变了
那这块怎么处理呢?
同学,你好 按照你重新开具的发票和红冲发票的金额填写就可以了
这个需要联系主管所吗?
我从网上看,时间很长,开错税率票的很麻烦
同学,你好 是的,比较麻烦,最好联系专管员报备一下
那还是联系专管员吧
同学,你好 嗯嗯,联系一下