你好!这个可以入管理费用。 违章费用也计入到管理费用

老师您好,我公司给对方公司付的管理费用走的是对公账户,对方不走收入,那他们会走什么科目了,
不是我们单位的员工 老板让在我们单位缴纳社保 (费用那个员工自己出 )然后我做到外账里了 分录和其他员工一样 但是他转我的钱我做到内账里了 分录我不会写了 借库存现金 贷方什么科目呢 贷其他应收款也不对啊 因为外账已经走过了贷其他应收款了
老师,你好,去年8月份公司员工买了一辆长安车挂靠在公司名下了,但是会计做账做的是借管理费用,贷应付账款,上个月这个员工又把车过户到自己名下了,这个我们怎么做账?
老师,公司收到对方抵账来的车,我们自己拿过户费,是走管理费用不?员工给单位办事,车辆违章费用走什么科目
老师,别的公司派来的我们公司的员工,每个月发的工资也是直接发到对方公司账户上 每个月工资也没有计提 直接走的费用,我计入管理费用劳务费中,那对方公司收到这笔钱计入什么科目?
老师,想问一下,一个公司能增值税印花税不享受小微企业政策,所得税享受小微企业政策吗?
2021年取得的发票原件丢失需要对方复印件加盖发票章 ,取得对方发票复印件加盖发票章的扫描件可以吗?还是要复印件加盖发票章的原件
购买幼儿园房产契税60万,印花税0.5万,银行转账一笔转的61.5万,那么现金流量选择项目?
请问老师我计提工资是:借:管理费—工资27000 贷:应付职工薪酬27000 发工资时:借:应付职工薪酬27000 贷:其它应收款1250 贷:银行存款25750 工人到手的工资是25750,代扣个人所得税1250,那我填写个人所得税的时候正常工资薪金所得数是填写我计提的27000,还是25750,填写哪个数,我填写了(基本收入和基本养老保险费)加起来正好是27000,收入合计也显示是27000,请问这样填写对吗
老师,您看我再电子税局已经勾选了一张发票,并且已经确认,但是我申报增值税的时候,附表二进项税的金额没有自动带过去,这怎么办?
老师你好,回来的车,开的专票,可以一次性抵扣是吗
老师您好,怎么样让自己的思维清淅?
老师你好,请问生产体育用品,充气艇,冲浪板,这些户外用品,适合哪种成本核算方法呢?
老师我个人店铺7-9月份销售了25万左右,但是我问了会计学堂的老师,老师说不用管,但是现在10月份我把个人店铺要不要换成个体户店铺呀,是不是要亮营业执照好
老师,像我们公司每个月100元的物质福利和中秋节红包福利。这些都是通过备用金形式借出来再发给员工。这个福利费需要计提并申报个税吗?
好的谢谢
你好!不用客气的了。
老师,这管理费用是老板垫付的,是走其他应收款还是应付账款
你好!如果是老板垫付,贷方是计入到其他应付。
嗯嗯好的
你好!欢迎下次再来探讨。