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老师,你好,去年8月份公司员工买了一辆长安车挂靠在公司名下了,但是会计做账做的是借管理费用,贷应付账款,上个月这个员工又把车过户到自己名下了,这个我们怎么做账?

2021-01-06 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 15:30

你好!如果车已经过户到他自己名下了,你们需要把这项固定资产结转掉!这辆车挂在公司名上的时候是没有计提折旧费的,会计这个做账方式不太理解。

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快账用户7505 追问 2021-01-06 15:43

我也不知道啊,之前的会计做的,直接计入管理费用了,那现在这种情况我该怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-01-06 15:56

你好!如果是以前年度的账,你考虑是否要调整账务了。这辆车卖掉了你账上要做固定资产清理,把这辆车清理掉。

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快账用户7505 追问 2021-01-06 15:57

那我该怎么调整?

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齐红老师 解答 2021-01-06 16:12

你好!如果是本年度的,你需要做一笔反分录冲销掉 借:管理费用  负数      贷:应付账款  负数 然后计提折旧。 我还是不太明白怎么会挂应付账款呢?

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快账用户7505 追问 2021-01-06 16:41

但不是本年度的啊,是去年的。因为我们公司没有打款给4s店,所以挂在了应付账款吧。

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齐红老师 解答 2021-01-06 16:48

你好!后面是有打款给了4S是吗? 那分录应该写成 借:固定资产     贷:管理费用  负数 然后按照固定资产入账价值去计提折旧。

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快账用户7505 追问 2021-01-06 16:50

后面我们公司也没打款给4s店,员工自己付的钱,其实整个流程就只是发票抬头开了我们公司。

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齐红老师 解答 2021-01-06 16:51

你好!调整就先这样调整,没有实际付款这边只能挂账了。

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快账用户7505 追问 2021-01-06 16:59

那这个车现在过户到员工自己名下了,我们需要交增值税吗?

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齐红老师 解答 2021-01-06 17:24

你好!车过户到员工名下需要看一下是否收到款了,按照收到款去计算缴纳增值税。

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快账用户7505 追问 2021-01-07 09:11

老师,我们这个员工已经去二手市场开了增值税发票,我们单位也没收到款,因为本来就是他自己的车,当初他也是他自己买的。那这个增值税我这么怎么处理?

老师,我们这个员工已经去二手市场开了增值税发票,我们单位也没收到款,因为本来就是他自己的车,当初他也是他自己买的。那这个增值税我这么怎么处理?
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齐红老师 解答 2021-01-07 09:59

你好!你只能做现金收款了 借:固定资产清理        累计折旧      贷:固定资产-车 然后借:库存现金             贷:固定资产清理                     营业务收入                    应交税费-应交增值税-销项

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快账用户7505 追问 2021-01-07 10:12

老师,增值税是几个点呀?这发票上没有显示

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齐红老师 解答 2021-01-07 11:47

你好!如果你们之前购买车辆的时候已经抵扣进项税了,那这个按照税率13%去缴纳增值税,如果没有抵扣,可以按照3%减按2%

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快账用户7505 追问 2021-01-07 13:16

嗯嗯,好的,老师,那这个税款是按发票上的80000金额来算的吗?

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齐红老师 解答 2021-01-07 13:58

你好,税款是按照发票金额来算的。麻烦给个好评哦!

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你好!如果车已经过户到他自己名下了,你们需要把这项固定资产结转掉!这辆车挂在公司名上的时候是没有计提折旧费的,会计这个做账方式不太理解。
2021-01-06
同学你好。是公司花钱为员工买车吗?
2021-01-06
您好,分录,借以前年度损益调整(红字),借固定资产。借以前年度损益调整,贷累计折旧。同时调整上年汇算清缴数据
2021-01-07
这个是需要公司的车辆,从法律上是这样的,如果是过回给该员工,需要销售处置固定资产给这个员工。
2021-11-27
同学你好,汽车要办理过户,指的是过户给公司吗?
2021-12-01
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