车辆购置税和车辆内饰,购买车辆服务费 计入原值 其他的计入费用

购买车辆哪些费用是需要记入车辆原值的呢??现在有购买车辆费用,车船税,车辆内饰,购买车辆服务费,车辆一年期保险费(这个不记入,按年摊销),这个车当做公司接客户使用,所以进项税额是可以正常抵扣的吧??
我公司是网约车平台公司(一般纳税人),司机购车把车款交给公司,公司用来买车,购车发票和购车手续全开公司的名称,实际是司机把车挂靠在公司,三年后可以过户给司机个人,公司就是赚个买车差价,每年车辆交保险也是司机把保险款交给公司,公司再交给保险公司,保险发票开的是公司的名称,请问车辆入公司固定资产每月计提折旧,车辆保险费能做公司费用摊销进成本吗?
老师好,车辆购置税,车船税,还有买保险记得管理费,处置车辆交的增值税,附加税印花税分别入哪些现金流量?怎么区分呢 2.车辆过户因车辆没有增值,是不是不用交税,只付过户手续费?而处置车辆有收入,所以叫增值税,附加,记所得税?对吗
1.以公司名义买什么车都可以吗?是不是以公司名义买有的车有税收优惠? 2.如果可以,那么是不是这个车所有的费用都可以(不包括车辆购置税)用来抵扣所得税、车辆购置税还可以抵扣增值税的销项税,比如车购价成本、保险、保养、加油等都可以抵扣所得税?
老师我们公司上个月买了一张车,这个月需要计提折旧,车辆购置税,车船使用费,车辆保险费,可以抵扣的进项税这些哪个可以计入车辆原值
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳
我如果说是想系统的学习税务,应该怎么学啊
农产品免税的普票是凭发票直接抵扣的吗?还需要供应商提供什么资质材料不得
现在自查2016年增值税及附加税补缴的分录怎么做
进项税金是可以正常抵扣的
还有这个车是贷款买的 那是不是每月还款的利息也需要计入车辆原值呢??
是的 是要计入到车辆原值 你们现在就应该是知道这辆车到手价是多少 利息是多少 每个月还多少的
好滴 那现在意思必须要就知道全部的利息金额 然后计入到原值了
是的 要一次计入原值的 你问销售车辆的店 让他们找银行给你查