同学你好 这个是需要入的
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
老师,我司是一家外贸公司。我司代工厂进口手机主板,然后出售给工厂(进口时账务借其他应收-工厂,贷其他应付款-国外供货商)。工厂组装生产成手机后出售给我司,我司再出口。那进口时产生的进口增值税我可以退税吗?
老师,我司是外贸企业。代工厂进口货物,报关单是双抬头的。进口货物入账时借其他应收款-工厂,贷其他应付款-国外公司。其他应付款与其他应收款我是否需要入美元金额汇率?
外贸出口报关单是FOB,不含海运费,但海运费是国内公司支付给了货代,国内账上挂了大量其他应收款--货代海运费,买方是香港公司,香港公司要如何将海运费打款给国内公司?(海运费外汇进账无报关单对应)国内公司的其他应收款要如何平账?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱