你好需要计算做好了发给你

税务务现在是不是最新规定,每个季度要报送收入和经营业信息?那公司是一般纳税的,只要按订单开好发票就可以吧,到时和美团上报税务的销售金额一致就可以?
老师您好!请问个问题,就是我们公司挂老板的往来账,其他应收款借方余额7万,其他应付款贷方余额15万,那请问怎么样冲一下这个账呢?
老师好,请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗?
暖暖老师,辛苦继续解答下呗!那怎么处理呢?租赁的事儿
老师,税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗?不用减出来吗?
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票!!!那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局?
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊
麻烦老师了
1、借银行存款140400 贷主营业务收入120000 应交税费-销项税额20400
借主营业务成本120000 贷库存商品120000
2、借应收账款11700 贷主营业务收入10000 应交税费-销项税额1700
借主营业务成本8000 贷库存商品8000
借银行存款11500 财务费用200 贷应收账款11700
3、借银行存款23400 贷主营业务收入20000 应交税费-销项税额3400
借主营业务成本15000 贷库存商品15000
借主营业务收入3000 应交税费-销项税额510 贷银行存款3510
4、借银行存款70200 贷主营业务收入60000 应交税费-销项税额10200
借主营业务成本40000 贷库存商品40000
借主营业务收入3000 应交税费-销项税额510 贷银行存款3510
借库存商品2000 贷主营业务收入2000