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老师,小规模纳税人差额征收开票的不含税销售收入为44408.24元,开免税发票的金额为18030元,申报增值税,主表第四及(应征增值税不含税销售收入(5%征收率))第六行会自动填写44408.24元并且删除不了,然后主表最后一行产生税金。请问老师,我季度共开了不含税销售收入金额为62438.24元该怎么申报增值税

2021-01-19 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-19 08:41

你的主表和减免表,附列资料截图给我看下可以吗?

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你的主表和减免表,附列资料截图给我看下可以吗?
2021-01-19
您好 代开专票额,没有含在(四)免税销售额的金额里
2022-01-17
可以的,可以免增值税的前提是普通发票。
2023-10-16
你好  第4季度的开票情况
2022-01-13
你好; 你这个是不免税了 ; 合计超过了30万的 ;  你免税这个是啥业务的  
2023-04-04
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