顺序有点反了,你要这么写也可以,不过最好是应交税费写下面可以
老师我怎么感觉这个分录是不是错了?应交税费应该再最后面的是吗?
老师,我是查公司交纳社保中,个人承担社保的部分,是不是最终也是入到管理费用—工资薪金里了?看分录应该是入了,但有些网页回复的不是,不知道我感觉的对不对?
老师:帮我看一下,这个调整的分录,怎么感觉不太对?不应该是贷:所得税费用。因为是21年的,要冲掉错误的吧
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
老师抵扣税控盘的那个税怎么写分录啊
,财会2016.22 (九)增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的账务处理。 按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“管理费用”等科目。 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
一般纳税人就是结转增值税的时候怎么写
看截图这个说明,这个看截图说明
老师我想麻烦问下 小规模纳税人有预缴 但是申报另外需要缴税 这个账务该怎么处理呢
预缴你这个是预缴啥,这个?
就是预缴增值税 和附加税
借应交增值税,贷银行 借税金及附加,贷应交税费,借应交税费 贷银行