你好,因为是调整的以前年度的,所以用以前年度损益调整科目代替所得税费用科目哈,然后要把“以前年度损益调整”科目结转到未分配利润。

老师,您好,事项二错误的分录这块知识点属于哪块的?设计以前年度损益调整属于哪块的知识点?想不起来了。 事项二题目要求更正分录,对于错误的分录中的其他应收款不应该用贷其他应收款冲减掉吗?为什么答案直接用其他受益直接替代? 事项三,是不是因为管理费用增加了,利润减少了,所以所得税费用减少?最后一个分录是怎么来的?
老师问一下以前年度调整账务处理:我公司账务处理如下:2018年。把缴纳所得税,记入到了管理费用-所得税,分录:借,官费-所得税2577.66,2019年调整。分录:借,官费-所得税-2577.66 贷:利润分配-未分配利润,我觉得这做账是错误的,2020年,我得做账为,借,应交税费-所得税2577.66贷,以前年度损益2577.66,然后,借,以前年度损益,2577.66贷,利润分配-未分配利润2577.66,这样对吗?
应该还得要做一笔:借:应交税费-应交所得税90*25%=22.5 贷:以前年度损益调整22.5,老师,您看我说的对不对,是不是答案少了一笔分录
您好老师,我要调整2022年的一个分录, 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税,这个分录当时不应该做,23年要把它冲掉,怎么做呢
老师:帮我看一下,这个调整的分录,怎么感觉不太对?不应该是贷:所得税费用。因为是21年的,要冲掉错误的吧
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
藏族个人代开劳务报酬发票850增值税是免税吗?