同学你好,是的,减少当月可以计提折旧

老师,请问,当月增加的固定资产当月不计提折旧,当月减少的固定资产当月仍计提折旧,那当月转入固定资产清理的固定资产,折旧还计提吗?
老师,固定资产清理当月可以继续计提折旧对吧
您好老师,固定资产清理当月,还可以计提折旧吗
下列有关政府单位固定资产计提折旧的表述中,正确的有(多选老师,感谢)a.一般应当按月对固定资产计提折旧b.当月增加的固定资产,当月开始计提折旧;当月减少的固定资产,当月不再计提折旧c.提足折旧后,无论能否继续适用,均不再计提折旧d.以名义金额计量的固定资产不应计提折旧
老师您好,清理固定资产当月不计提该固定资产折旧了吧
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
当月计提后,直接做固定资产清理分录吗
同学你好,是的,是这样的
老师,低值易耗品怎么五五分摊
同学你好 五五摊销法是指在低值易耗品领用时摊销其价值的一半,在报废时再摊销其价值的另一半并注销其总成本的一种摊销方法。此方法适用于价值较大管理上有较高要求的低值易耗品减少的核算。采用五五摊销法核算低值易耗品的物流企业,还需在低值易耗品账户下设置在库低值易品、在用低值易耗品和低值易耗品摊销三个明细账户。 领用时: 按其账面价格,借记低值易耗品--在用,贷记低值易耗品--在库 并摊销一半的账面价值,借记销售费用、管理费用、生产成本、其他业务成本、工程施工等科目,贷记低值易耗品--摊销 报废时: 摊销另一半的账面价值,借记销售费用、管理费用、生产成本、其他业务成本、工程施工等科目,贷记低值易耗品---摊销 并转销全部的周转材料已计提在用的摊销额,借记低值易耗品--摊销,贷记低值易耗品--在用 报废有残值时: 报废的周转材料的价值应冲减有关资本成本或当期损益,借记原材料、银行存款等,贷记销售费用、管理费用、生产成本、其他业务成本、工程施工等科目
我们购买的是螺丝螺帽金额2万多
10月份买的怎么入帐
同学你好 借,周转材料一低一在库 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款
然后分摊呢
领用时: 按其账面价格,借记低值易耗品--在用,贷记低值易耗品--在库 并摊销一半的账面价值,借记销售费用、管理费用、生产成本、其他业务成本、工程施工等科目,贷记低值易耗品--摊销 报废时: 摊销另一半的账面价值,借记销售费用、管理费用、生产成本、其他业务成本、工程施工等科目,贷记低值易耗品---摊销 并转销全部的周转材料已计提在用的摊销额,借记低值易耗品--摊销,贷记低值易耗品--在用
刚才发你的金额2万多,怎么分摊合适,还有要在周转材料下新建2个三级科目在用和在库对吗
同学你好,五五摊销法是需要建三级明细的;
怎么平不了帐,因为购买时录入的二级,但是新建了3级明细,二级明细就没有了
同学你好,如果买的时候已经计入二级,不能再用三级的;
直接用二级可以吗
同学你好,是可以的;