您好! 支付时, 借:预付账款 18w 贷:银行存款 18w 确认收入时, 借:库存商品 贷:应付账款 合同和实际汇出人民币的差额, 借:应付账款 财务费用—汇兑损益 贷:预付账款

8. 2018年1月5日,甲公司向客户销售A产品一批,合同规定:销售价格为1250万元,必须在交货后的18个月内支付,客户在合同开始时即获得该产品的控制权。在合同开始时点、按相同条款和条件出售相同产品、并于交货时支付货款的价格为1000万元,该产品的成本为850万元。 假定不考虑相关税费,则下列说法中正确的有( )。 A.该合同属于含有重大融资成分的合同 B.发出商品时,应确认收入1250万元 C.该项交易应确认营业成本850万元 D.交易价格与合同对价的差额,应在合同期间内采用实际利率法进行摊销 老师,会计分录怎么写
老师好,单位按照合同向外国公司支付了18万人民币,支付时现时汇率比合同高了,外单位在订立合同日提前开了INVOICE, 分录怎么写?合同和实际汇出人民币的差额分录怎么写?多谢
我单位与外方单位合同写明,我方将在收到外方票据后按照合同日换算的支付咨询服务费20万人民币给外方账户,或按照支付日汇率换算的人民币付给外方账户,外方在合同日开了票据给我们,之后我单位付款日汇率升高,实际又多付了1万多人民币,合同日和付款日的会计分录怎么写,外方开具的INVOICE标志的票就算发票入账吧,他们没有国内的发票,辛苦老师了
我司签订了一份美金的实物外债合同,但是计提利息及代扣代缴税金是以人民币为本位币。按照外管局规定,本金及利息偿还只能是合同本味币,因此在7月与银行约定按照当时的汇率偿还美金(CNY800-USD150),但由于银行原因付款被拖延至本月,因此购汇付款时金额发生变化(CNY850-USD150)请问应付与实付的这部分差额要怎么处理呢?主管的要求是补提这部分差额进应付利息
我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
这是一笔项目培训费,外方先开了INVOICE票,我单位收到票后现汇18万给对方,合同写明的人民币是17万多,分录怎么写?多谢您
您好! 上面就是分录,你把金额填写进去即可。