你好 要摊销 按合同上开始的时间分摊
火锅店连锁店付给总部加盟费是7月交的,12月正式开业,7-12月我需要摊销吗吗,不用吧
就是我们是药店连锁有限公司,下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人,现在有10家给它分出来,作为小规模纳税人,现在就是账务处理这方面,这10家店在总部以部门核算,每月上交营业款,减去他们店里应该承担的费用,税费,剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里,销售收入等全部都做到各自店里,他们付给总部加盟费。现在这家店去税务,银行,全部弄好了,作为小规模纳税人了,那它在总部的账怎么处理?是得新建账套吧,那它原来的库存商品,房租,应收账款,医保欠款,怎么办?它店还是那家店,业务库存都不变,它只是改变核算方式
老师,就是我们是药店连锁有限公司,下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人,现在有10家给它分出来,作为小规模纳税人,现在就是账务处理这方面,这10家店在总部以部门核算,每月上交营业款,减去他们店里应该承担的费用,税费,剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里,销售收入等全部都做到各自店里,他们付给总部加盟费。现在这家店去税务,银行,全部弄好了,作为小规模纳税人了,那它在总部的账怎么处理?是得新建账套吧,那它原来的库存商品,房租,应收账款,医保欠款,怎么办?它店还是那家店,业务库存都不变,它只是改变核算方式
(四)甲公司拟加盟乙服装连锁集团,乙集团对加盟企业采取不从零开始的加盟政策:将达到盈亏平衡条件的自营门店整体转让给符合条件的加盟商;加盟经营协议期5年,加盟时一次性支付120万元加盟费:加盟期内,每年按年营业额10%向乙集团支付特许经营使用费和广告费。甲公司预计于2016年12月31日正式加盟。目前正进行2017年度盈亏平衡分析。其他相关资料如下:(1)门店面积100平方米,每平方米每年租金1500元;(2)为扩大营业规模,新增一项固定资产,原值5万元,采用直线法计提折旧,折旧年限为5年(无残值);(3)服装每件售价1000元,变动制造成本率为40%,每年正常销售1600件,每年固定成本、变动成本率保持不变。要求:(1)计算每年固定成本总额、单位变动成本、盈亏临界点销售额及正常销量时的安全边际率。(2)如果计划每年目标税前利润120万元,计算其销量。(3)其他条件不变,如果销售价格上浮15%,以目标税前利润120万元为基数,计算目标税前利润变动百分比及目标税前利润对单价的敏感系数。(4)如果计划每年目标税前利润达到120万元且销量4000件,计算可接受的最低售价
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
我公司损赠公益事业,也收到扣赠发票,可以做进去吗
个体户经营所得申报,没有收入,只有成本费用,可以0申报么?
老师,请问员工跟公司承包销售业务,他是要以个体户跟公司签然后开发票给公司吗?还是提成做到他工资里面?
老师早上好,请问下申报印花税买卖合同,销售合同税目都是买卖合同吗?
商贸公司交印花税按营业收入十营业成本交可以吗
老师,您好~想咨询下,罚没支出所得税不能扣除,这个具体条文出处是源自?公司业务取得印花税完税凭证中列式了印花税与滞纳金两种明细。这种情况下,会计核算需要分开处理吗?还是一笔?
老师,季报的时候先报财务报表还是报企业所得税报表?谢谢
以前做的会计分录没注意,销项税额都选到销项税额的递减科目了,现在可以做个调整调到销项税额里吗,要是可以的话会计分录怎么做
老师接了一家小规模,代账公司,本季度只开了一张票,没有采购合同,销售合同,成本按照收入70%结转的,那采购分录要不要做上?
老师,我们是牧业公司,养牛的,5 月份处理淘汰了 4 头繁殖母牛,分录怎么做?包括结转成本,税费。麻烦有相关经验的老师回复我,
我账套是11月开的,我要把那几个月的全算进11月吗?12月我们才开始营业,前几个月都在装修
11月我的账,除了长期待摊费用,就只有预付账款,固定资产,无形资产项目啊
我把加盟费算到长期待摊费用了
你好 是的 要以的 按受益分摊
我要放进什么科目?
你好 借销售费用 贷长摊
我的是营业费用,可是没营业啊
你好 记管理费用开办费里
开办费10万呢,我计入长期待摊费用了啊
你好 筹建期摊销记管理费用开办费
可是我已经有长期待摊费用开办费了,另一个会计老师说,不能同时出现长期待摊开办费,管理费用开办费
你好 你加盟费不是记长摊了吗 不能分摊时再记长摊吧 新准则规定是筹建期费用支出记开办费的
我用的小会计准则,
你好 你意思 想记借长摊、 贷长摊吗 不然按你的想法没有其他分录 了
现在是对长摊进行按月分摊
我把加盟费计入了长期待摊,没放进无形资产,就是为了开业后摊销,我刚重新做问了,其他一位老师说可以开业后摊销,我觉得你这边不太熟悉这块
长摊费用摊销,我这边一直在装修,正式开业前费用要放进开办费,金额太大,开办费就要进长期待摊,不能管理费用开办费,我已经用了长期待摊开办费,就不能用管理费用开办费了
你好 这个费用比如你是从3月开始就有这个费用就可以从3月摊 这是按受益期的原则 装修记长摊是对的 完工后开始摊
老师是按正规处理给你解答, 不正规是好说, 不分摊什么都好办了, 那你没有问一下正常分摊记哪个科目
可是我建账是11月开始的,11月我不能设立管理费用开办费,那7-11月的我怎么分摊这个加盟费啊,算进开办费?
你好 11月才建账 建账完就把前面的补在一起分摊就可以
1月底才装修完,12月正式开业,我是把11月及11月之前的全部都摊销到11月,还是12月啊
你好 1月底装修完 从二月开始摊销就可以 装修不用考虑前面装修期间的摊销 是考虑以后能用多少时间这样分摊僦可以