您好 如果20年实际发生了 可以冲抵
老师请问一下,我2020年预提费用了,可以用2019年的普通发票冲掉吗
老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
老师我们把2021年1月份的发票计提到2020年12月份抵费用可以吗?抵完费用2021年1月份怎么的账怎么做呢?
老师,我2020年预提一笔费用,2021年的发票是否可以冲抵
老师,预提费用需要附原始凭证吗?比如说2020年年底预提了一大笔项目劳务费,2021年初才开票,这时候的2020年预提的账务是需要附原始凭证还是可以不附原始凭证呢?
汽车销售有限公司处置固定资产试驾车处置当月已做无票收入。客户未过户两年后才过户,并开具了二手车发票。在开具二手车发票的时候是否还用报收入。
付给个人的货款,应该什么分录,借应付-张三,贷银行存款吗
?到底直接间接啊?啊啊啊啊
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开3%工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师,就是个税申报系统里,员工的专项附加扣除系统可以自动带过来吗
公司有厂房,应该交要房产税和土地使用税,这两个税应该于每年什么时候申报缴纳?
你好,我想请教一个问题。暑假有签订实习协议,那些大学生+高中生,是不是按照劳务报酬申报?如果按照这个申报不用她们开发票的吧?还是说按照工资薪金去申报会影响以后她们是应届生 的身份吗?我公 户打款备注是兼职工资
老师,你好,请问工厂买气体压缩机-精密滤芯,还有一个安装服务费,这个安装的服务费,可以直接进制造费用吗
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?
就是相当于2020的业务,在2021年完成补票,是吗
是的 这样理解正确的
那我2020年为了少交企业所得税,计提费用,再用2021的票冲了,可以吗
正规的是不可以这样的
嗯,根据权责发生制来判断业务的完成情况
是的 根据权责发生制来判断业务的完成情况
我明白了,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快