您好 1万开具红字发票
老师,我们有一批货,本来要收4万,但因为质量问题,对方一直未付款,也未退货,后来老板跟对方商量,只收了2万货款,老板也没找供应商扯皮了,供应商开票还是按3万的销售额开票给我们,相当于我们这单是亏了1万,那我这增值税要怎么处理,不用转出吧
老师,我们是销售方,货物还没发货,先收取了客户的预付款1万元,这个分录该怎么做?
老师,我们销售10万货物,因质量问题扣了1万,客户让步接收没有退货,这个1万怎么处理?开红票还是怎么弄。
老师,销售出去的货物是10万元,开票也是10,因为质量有点问题客户扣了几千元的货款, 实际支付96000,这个差价入账怎么入
老师,我们销售客户货物10万,给客户开票10万,后来因质量问题 客户只付9万,那还有1万开红字发票,是客户开具 还是我们自己开
请问我收到一张6个点专票,服务类的,金额是106元,请问分录应该怎么写?可以的话麻烦写一下金额,谢谢
法人向公账借款,合同写三年借款合同每年归还一部分这样是可以的吗?其实是法人通过企业来贷款的。会涉及个税问题吗?
老师的公式是怎么来得啊!是怎么推出来的
请问我收到一张京东的发票,金额是113元,13个点的专票,请问凭证分录应该怎么写,麻烦带金额谢谢
劳务派遣公司,平时申报是按差额后的收八纳税,在企业所得税预缴申报表中的营业收入是按全额,还是按差额后的数填写,
怎么根据其他应收款和其他应付款重分类啊
老师,国税电子税局还要抄报税呀,没有抄报过,怎么抄报呀?
老师,请问一下税务认定的制造行业,必须得有设备和场地吗,而且设备必须有发票吗,要不就是租的发票,要不就是买的发票吗
开发支出是对应什么科目
老师,老板有2个公司,有位员工保险是A单位买的,但个税报到B单位去了,1月份就开始了,现在怎么调整过来?
因为50件产生的1万元扣款,那让客户申请红字申请表,数量50,含税单价200,这样就可以对吗?
可以不写数量单价 红字发票写销售折让就好了