这个质量问题原则是需要开红字发票,不开红字发票,实务中处理不做进项税额转出,我说实务中哈,
老师好,我公司在供应商那里购进一批材料款已付,我们发票也入账了,最后发现有些有质量问题的金额有8000元,有问题的材料供应商也不要了,我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元,请问老师,他们是要开20000万的发票给我们,还是只要开12000的发票来了呢?为什么?
老师,我有个账务上的问题想请教一下,不知道怎么处理了,我们有一批原材料当时买来,我做了暂估入账,后来发票一部分开来,一部分还未开(38万)这批原材料我们做成成品卖给我们的客户,后来出现原材料质量问题,做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商,现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了(负数180万)原先未开的那部分票也不开了,我现在拿到这张发票怎么做账呢?
老师,我们有一批货,本来要收4万,但因为质量问题,对方一直未付款,也未退货,后来老板跟对方商量,只收了2万货款,老板也没找供应商扯皮了,供应商开票还是按3万的销售额开票给我们,相当于我们这单是亏了1万,那我这增值税要怎么处理,不用转出吧
老师您好,我们向境外供货商进口采购,他们给我们开了形式发票,货款50万,但实际发货数量和预计有一点出入,实际货款也就是需要我们付的是48万,也就是我们实际付款48万,外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的,这种情况怎么处理?形式发票可以开红字吗?是否需要外方按48万重新给我们开票?那原来50万的发票怎么处理?或者我们按48万及对应数量入库,发票多出来是50万的,可以吗?税务会查吗?合规吗?
老师您好,我想问下,电商公司,我们公司实际要付40万100台电器给供应商,但是供应商平台的返利算我们公司的,所以用返利10万来抵扣货款了,那就相当于我们还要付给供应商30万,但是供应商不愿意开40万100台的发票,只肯开30万的发票,然后供应商减少数量来开票,因为发票都有型号的,我们要给客户按型号来开100台对应的型号开,这种情况有什么好办法,解决供应商那边开票问题吗
老师,有资产负债表,利润表的模版吗
老师早上好,想请教一下,就是我增加了一个固定资产,这个月我要折旧,但是在折旧的时候我需要增加固定资产原值,我在做账的时候已经做过了,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 现在是我在折旧的时候点击系统折旧后面的其他凭证进行折旧,他就会有出现一个分录 借:固定资产 贷:库存现金 关键是我之前做过这个分录了,现在再有一个库存现金就重复了,我该怎么操作才好呢,请老师指点
老师,早上好!我刚刚接手公司会计,我又是新手,之前干出纳的。现在从哪一步入手,凭证做账报税都没有人教。我该怎么做。这个课程我买了但是找不到教程视频
老师好,请问单位对员工违规的罚款计入营业外收入合规吗?税务局认可吗?
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!我看到24年财务报表是4963万多,然后看2025年1月财务报表资产是3676万多,我不知道怎么变少的
老师所有者权益变动表什么时候填
老师好,比如说12月给甲方开票100万,增值税是10万,挂靠方开回来发票能抵2万的增值税,1月按8万交增值税和附加税,那1.1以后开回来的专票还能抵他们的税不,往出付工程款的时候要多付这个税钱不
公司去购农产品,没取得发票,是否可以
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗